您好 正規(guī)的是應(yīng)該沖銷9月的分錄 然后根據(jù)發(fā)票寫藍(lán)字分錄 如果沒(méi)有金額差異 為了省事 原始發(fā)票也可以直接放9月賬內(nèi)
9月入賬費(fèi)用,10月才收到費(fèi)用發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間10月),原始發(fā)票可以直接放9月賬內(nèi)?
老師,9月份支付的網(wǎng)費(fèi),10月份對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,可以把發(fā)票放到9月份做賬,進(jìn)費(fèi)用嗎
9月收到開(kāi)的電費(fèi)普通發(fā)票稅號(hào)寫錯(cuò),已在9月做賬,10月收到重新給開(kāi)的發(fā)票,可以把10月重開(kāi)的發(fā)票附在9月的賬上嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)9月的費(fèi)用10月才收到發(fā)票,就把費(fèi)用做到10月可以嗎
老師,9月份的庫(kù)存商品,我10月才收到發(fā)票,網(wǎng)上買的東西,我現(xiàn)在做9月份的賬,可以直接把發(fā)票放到九月直接入庫(kù)村存商品吧
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?