你好,可以直接把入庫做在9月的
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
9月付款采購,貨到,票沒到 10月票到了,小規(guī)模,發(fā)票上開票日期也是10月份。 9月的做賬借:庫存商品貸銀行存款 直接把10月的票放到9月的的記賬憑證下面可以嗎?
老師,我們購買的庫存商品,發(fā)票也收到了,但是實際倉庫還沒入庫,或者說9月收到的發(fā)票,實際倉庫在10月份入庫的,那9月份收到這個發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊
當月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設(shè)上期結(jié)存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫,結(jié)存就是9月份的倉庫結(jié)存,但是這樣子肯定不對啊。 假設(shè)現(xiàn)在10月份的賬務(wù)就做到這一步了,10月賬務(wù)結(jié)存數(shù)是9月份倉庫的結(jié)存數(shù),假設(shè)是100。10月份倉庫實際的購入是200,發(fā)出是50,結(jié)存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉庫結(jié)存一致嗎?畢竟這才是真實的庫存數(shù)據(jù)啊,請用數(shù)據(jù)告訴我
老師,2022年10月回庫存商品的發(fā)票,但庫存商品到2023年2月份才回,我可以把這張發(fā)票放在2023年2月份才做賬,可以嗎?
老板從公司借走了10萬,需要寫個借條給會計入賬嗎?
老師,采購環(huán)節(jié)沒有發(fā)票,稅務(wù)上要所得稅納稅調(diào)增,可很多會計說沒發(fā)票的用收據(jù)代替?這樣不合規(guī)吧,可是要是我說采購盡量取得發(fā)票,老板一般都不認可怎么辦?
自然人股東可以變更成法人股東嗎?
老師,你好,我想問下我們要搬辦公室,把原有辦公家具轉(zhuǎn)給別人公司的話,我們能開空調(diào),辦公桌椅這些發(fā)票給別人嗎?可以開的話,是收多少個點的稅呢,之前買進來的時候發(fā)票是開給另一個公司的,
老師,我上個禮拜去給我們個體工商戶開了公戶,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局已經(jīng)簽了三方協(xié)議,已經(jīng)驗證通過了,現(xiàn)在還需要再去銀行面簽嗎?
老師您好,填外經(jīng)證的時候把這個合同有效期起的這個日期填錯了,我按合同上面的日期寫了是2021年,后面我查了下要按今天開票日期填,但是現(xiàn)在在已經(jīng)無法修改了,老師這種情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦合適呢
老師,我想咨詢一下,老板開一般戶兩年以上,不和財務(wù)說明,財務(wù)人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補救好,之前報表,申報已完成,請指教!
請問,企業(yè)可以申請暫停繳納社保嘛?
老師,請問一下A107012研發(fā)費用加計扣除表,原來已經(jīng)交稅了,后面申請高新補貼把工資放入研發(fā)費用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請問下債務(wù)人用發(fā)行普通股來抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
10出開的票,也可以直接放入9月賬里吧
10月初開的票,也可以直接放入9月賬里吧
你好,這樣是可以的,我們的入庫實際發(fā)生在9月,在實務(wù)中,票據(jù)延遲開出來是很正常的,希望可以幫到你。