借庫(kù)存商品貸銀行存款。 借銷(xiāo)售費(fèi)用貸、庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。

老師你好,公司是零售業(yè),進(jìn)貨回來(lái)一批化妝品,部分是用于市場(chǎng)推廣,小樣試用的,部分是用于員工福利的,請(qǐng)問(wèn)這些都需要視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅嗎,分錄怎么做呢,沒(méi)有款收回來(lái)的
小商貿(mào)零售企業(yè),小規(guī)模納稅人,外購(gòu)的產(chǎn)品用于員工福利和招待,廣告等需要視同銷(xiāo)售嗎?
小規(guī)模企業(yè)外購(gòu)產(chǎn)品用于市場(chǎng)推廣,需要視同銷(xiāo)售嗎 分錄是怎樣的呢
外購(gòu)產(chǎn)品,銷(xiāo)售領(lǐng)用用作市場(chǎng)推廣,向客戶(hù)展示產(chǎn)品,不贈(zèng)送。是視同銷(xiāo)售嗎 另外,算作視同銷(xiāo)售的話(huà),是怎么界定的呢?貨物移送?要是兩年后這個(gè)產(chǎn)品收回公司改變了用途售出了,又是什么樣的賬務(wù)處理呢?
老師,你好,用于市場(chǎng)推廣宣傳的外購(gòu)商品,需要視同銷(xiāo)售嗎,能不能直接入廣宣費(fèi)
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢(qián)備注寫(xiě)的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無(wú)車(chē),租賃個(gè)人車(chē)輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無(wú)租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開(kāi)發(fā)票給公司報(bào)銷(xiāo)
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無(wú)票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專(zhuān)票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒(méi)交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過(guò)申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對(duì)應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問(wèn)6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤(rùn)表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒(méi)有的呢?
?有沒(méi)有前天上課截圖之類(lèi)信息,昨天剛報(bào)道看看都分享了什么[微笑]
債務(wù)重組存在稅會(huì)差異嗎
債務(wù)重組有稅會(huì)差異嗎


增值稅是根據(jù)市場(chǎng)賣(mài)計(jì)算嗎 還是商品買(mǎi)價(jià)?
你好,增值稅根據(jù)市場(chǎng)的價(jià)格乘以你的稅率。