你好? ? 外購(gòu)產(chǎn)品? 給員工 是不視同銷售的 ;買來(lái)直接做福利費(fèi) ;? 而你送人 就得視同銷售了 ;??
多選題4/21 4、根據(jù)增值稅規(guī)定,下列行為應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有(?。?。 A 將自產(chǎn)的辦公桌用于財(cái)務(wù)部門辦公使用 B 將外購(gòu)的服裝作為春節(jié)福利發(fā)給企業(yè)員工 C 將委托加工收回的卷煙用于贈(zèng)送客戶 D 將新研發(fā)的玩具交付某商場(chǎng)代為銷售 E 將外購(gòu)的水泥用于本企業(yè)職工食堂的修建 有疑惑?去提問(wèn) 考考朋友 參考答案 CD 我的答案 ACD 解析糾錯(cuò) 選項(xiàng)A,屬于將自產(chǎn)的貨物用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,不屬于增值稅視同銷售行為;選項(xiàng)B、E屬于將外購(gòu)的貨物用于個(gè)人消費(fèi)和集體福利,屬于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情形,不屬于增值稅視同銷售行為。 A不視同銷售嗎(自產(chǎn)內(nèi)部?jī)?nèi))
老師你好,公司是零售業(yè),進(jìn)貨回來(lái)一批化妝品,部分是用于市場(chǎng)推廣,小樣試用的,部分是用于員工福利的,請(qǐng)問(wèn)這些都需要視同銷售申報(bào)增值稅嗎,分錄怎么做呢,沒(méi)有款收回來(lái)的
小商貿(mào)零售企業(yè),小規(guī)模納稅人,外購(gòu)的產(chǎn)品用于員工福利和招待,廣告等需要視同銷售嗎?
某個(gè)體商店為增值稅小規(guī)模納稅人。2021年6月銷售商品取得零售收入16.3萬(wàn)元;將部分外購(gòu)商品用于職工福利,市場(chǎng)含稅售價(jià)為1.03萬(wàn)元。該個(gè)體商店當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )萬(wàn)元。 A. 0.5 B. 0.17 C. 0.47 D. 0.16 【答案】D【解析】外購(gòu)貨物用于職工福利不視同銷售;增值稅小規(guī)模納稅人按征收率計(jì)算應(yīng)納稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,該個(gè)體商店當(dāng)月應(yīng)納增值稅=16.3÷(1+1%)×1%=0.16(萬(wàn)元)為何這個(gè)用于員工福利的不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不也會(huì)增加他的銷項(xiàng)稅額?
小規(guī)模企業(yè)外購(gòu)產(chǎn)品用于市場(chǎng)推廣,需要視同銷售嗎 分錄是怎樣的呢
單位雇人干了五天活,每天150元。付款的時(shí)候是現(xiàn)金付還是公戶轉(zhuǎn)賬合適。麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
出口發(fā)票開(kāi)具的匯率可以是關(guān)單出口日期當(dāng)天或者出口當(dāng)月第一個(gè)工作日任選其一嗎
公司買空調(diào),為了用國(guó)補(bǔ),發(fā)票是開(kāi)員工名稱,能不能入賬做固定資產(chǎn)
如何解決出口企業(yè)在收供應(yīng)商的發(fā)票時(shí)做到跟出口名稱數(shù)量單位一致?企業(yè)是貿(mào)易公司,每個(gè)月購(gòu)入商品種類很多
老師您好,公司向個(gè)人借款,公司給個(gè)人寫收據(jù)。公司向個(gè)人還之前的借款,是個(gè)人給公司開(kāi)收據(jù)。對(duì)不對(duì)老師?原則是誰(shuí)收款誰(shuí)寫收據(jù),對(duì)吧
董孝彬老師在嗎?我想問(wèn)問(wèn),我的金蝶應(yīng)該怎樣調(diào) 才能跟圖一快賬系統(tǒng)一樣呢?我想搜一下管理費(fèi)用
自己理賬,該如何制做進(jìn)銷存表格呢
老師晚上好 我想問(wèn)下去哪里查所在行業(yè)的稅負(fù)率啊
水果行業(yè)出口退稅是什么政策 退稅率是多少
老師,如果2023年我們是負(fù)差額-76萬(wàn),然后在2024年有白條差額190,能不能抵減76萬(wàn)呢
用于廣告贈(zèng)送和招待客戶也要視同銷售嗎?
你好招待給客戶的做招待費(fèi)去 ;? ?做廣告的計(jì)入銷售費(fèi)用- 廣告宣傳費(fèi) ; 不視同? ?; 買來(lái)送客戶的? ?做視同銷售?
好的,老師,這些都可以稅前扣除的嗎?
?你好? ? ? ? 廣告宣傳費(fèi)和招待費(fèi)? 匯算都有扣除標(biāo)準(zhǔn)的。不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)是可以稅前扣除的?