你好? 9月的紅沖? 再按正確發(fā)票入賬?
老師,有個(gè)供應(yīng)商5月給我們公司開票了,然后9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方不小心把那張發(fā)票作廢了,現(xiàn)在又重開了一張,那我把9月開的這種發(fā)票放在5月那筆憑證后面行嗎,把作廢的那張退回去給對(duì)方
您好,老師,那個(gè)我是負(fù)責(zé)公司所有的做賬,現(xiàn)在在做9月份的賬務(wù),9月份我同事開發(fā)票開錯(cuò)了,然后當(dāng)時(shí)就開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在這兩個(gè)發(fā)票都給了我,我可以不做賬嗎
老師您好,我有一個(gè)9月的發(fā)票是發(fā)票的名字都寫成管理員了,金額是沒(méi)有錯(cuò)的,我已經(jīng)入賬在9月了,那他現(xiàn)在把9月的發(fā)票重新開過(guò),月份就變成10月了,那我是把這個(gè)發(fā)票直接貼在9月的傳票后面嗎?
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險(xiǎn),都沒(méi)有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費(fèi)用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時(shí)取得了,2月的保費(fèi)開在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理啊?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填