利息是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的,把貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用就好
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶(hù)),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶(hù)保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶(hù)的話(huà)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢(qián)就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷(xiāo),做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話(huà),可能會(huì)被查的話(huà),要怎么調(diào)啊
老師,我們是項(xiàng)目部,老板有個(gè)卡給我們領(lǐng)導(dǎo)拿著,作為備用金,每次領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)取錢(qián)出來(lái)做備用金,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)備用金卡的余額是貸方140元,因?yàn)橹斑@個(gè)備用金卡不算利息的,可能有時(shí)候老板多打了幾十塊錢(qián),加上銀行有利息,導(dǎo)致?lián)芸钕聛?lái)的錢(qián)是1萬(wàn),支出1.2萬(wàn),現(xiàn)在顯示是負(fù)數(shù)怎么處理
@莫老師,上次問(wèn)的現(xiàn)金的問(wèn)題,就是我們辦的現(xiàn)金卡,公賬轉(zhuǎn)的現(xiàn)金卡,平時(shí)報(bào)銷(xiāo)走的現(xiàn)金,比如報(bào)銷(xiāo)金額1000現(xiàn)金賬戶(hù)減少1000,實(shí)際只有500的票,賬上貸現(xiàn)金500,這樣的話(huà)外賬和現(xiàn)金日記賬一年有幾十萬(wàn)的差額,外賬現(xiàn)金越來(lái)越多,這個(gè)現(xiàn)金賬戶(hù)怎么調(diào)賬?第二個(gè)現(xiàn)金多得原因是之前代賬公司做報(bào)個(gè)稅的工資跟我們實(shí)際的發(fā)放不一樣,他為了不交個(gè)稅,差額部分做的借現(xiàn)金,貸銀行,導(dǎo)致現(xiàn)金越來(lái)越多。
我們老板有兩家公司,我司收入費(fèi)用很少,工資是發(fā)現(xiàn)金的。前段時(shí)間收到國(guó)庫(kù)退稅一筆錢(qián),領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)怕被查,要開(kāi)發(fā)票抵掉,之前我們也只有進(jìn)項(xiàng)稅。另一家公司財(cái)務(wù)讓一些顧客把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),我們給他們開(kāi)發(fā)票,我們現(xiàn)在要把貨款轉(zhuǎn)還給另一家公司,我們走法人私人卡轉(zhuǎn)還的。但是法人私人卡每天限額4萬(wàn)一天,領(lǐng)導(dǎo)讓我嘗試轉(zhuǎn)給社保人備注工資,再拿出來(lái)。像我們這個(gè)情況,之前沒(méi)做工資,還能不能實(shí)施,還有別的方法嗎?
我想要咨詢(xún)一下,我們是完成一個(gè)個(gè)裝修項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收入的。通過(guò)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和一些輔材,請(qǐng)勞動(dòng)工人提供勞務(wù),完成裝修項(xiàng)目。老板為了省錢(qián),現(xiàn)在有部分材料和工人的勞務(wù)費(fèi)是從公賬轉(zhuǎn)錢(qián)到老板個(gè)人卡然后直接從個(gè)人卡上支出去給供應(yīng)商和工人的,勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有代扣代繳個(gè)稅,我想要問(wèn)一下,這種情況怎么處理?還有如何歸集每個(gè)項(xiàng)目的成本,費(fèi)用?,F(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款-股東金額非常大,
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫(xiě)去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷(xiāo)給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
老師,公司注銷(xiāo)后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
具體怎么做老師
你們備用金做賬的科目是什么
其他應(yīng)收款-項(xiàng)目備用金卡
你們平時(shí)備用金支付的時(shí)候是怎么做賬的呢
18年的,老師
同學(xué)你好,我是想問(wèn)你們具體是怎么掛的賬,才好告訴你具體怎么調(diào)呢
老師,當(dāng)我們收到總部老板個(gè)人撥款下來(lái),借:其他應(yīng)收款-老板,貸:其他應(yīng)收款-項(xiàng)目備用金卡,然后項(xiàng)目經(jīng)理就去取現(xiàn)金回來(lái)給出納,這時(shí)候就是 借:其他應(yīng)收款-出納,貸:其他應(yīng)收款-項(xiàng)目備用金卡
現(xiàn)在問(wèn)題就是這個(gè)備用金卡我們不算利息,當(dāng)現(xiàn)金用,撥款下來(lái)10900元,項(xiàng)目總?cè)〕鰜?lái)都是整數(shù),所以現(xiàn)在項(xiàng)目備用金卡現(xiàn)在是貸方的140元
現(xiàn)在問(wèn)題就是這個(gè)備用金卡我們不算利息,當(dāng)現(xiàn)金用,撥款下來(lái)10900元,項(xiàng)目總?cè)〕鰜?lái)都是整數(shù),取出來(lái)11000元,所以現(xiàn)在項(xiàng)目備用金卡現(xiàn)在是貸方的140元
借:其他應(yīng)收款-項(xiàng)目備用金 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))
老師,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)科目呢
也可以,那你要確定報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)是不是借貸方都能取到,有些做賬軟件財(cái)務(wù)費(fèi)用是統(tǒng)一做借方的
好的。老師,那我直接計(jì)入利息收入了
嗯嗯,之后產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就好
好的,謝謝老師
不用客氣呢,為你們解決問(wèn)題是應(yīng)該的