同學(xué)你好,是不可以扣除的;
支付給個人的勞動報酬(推廣費用)沒有發(fā)票,請問這種情況下企業(yè)所得稅前可以扣除嗎,
公司做推廣活動,給客戶微信紅包,幾塊幾十幾百都有,一次總金額有幾萬,這種情況下,人數(shù)眾多,申報個稅難度很大。這種情況要怎么做賬呢?可以所得稅前扣除嗎?
1.當年支付的費用在第二年5.31前到票可以所得稅前扣除 2.當年計提的費用在第二年5.31前到票并支付可以所得稅前扣除 3.暫估的材料在第二年5.31前到票就可以所得稅前扣除 這幾種情況描述正確嗎?還有沒有其他情況? 第三種情況,先沖紅一筆,然后再根據(jù)發(fā)票做正確的分錄 第一種情況,第二種情況不知道怎么做分錄和怎么放原始憑證
請問下各部門活動經(jīng)費,有發(fā)票的,這個可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?列支什么費用呢
請問老師,這種發(fā)紅包的宣傳推廣費,沒有發(fā)票,請問企業(yè)所得稅匯算清繳可以按照圖片的說明扣除嗎?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
簽訂了勞務(wù)合同,也申報了個稅呢
這種可以扣嗎
同學(xué)你好,是需要取得發(fā)票才能在所得稅前扣除的;