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公司做推廣活動,給客戶微信紅包,幾塊幾十幾百都有,一次總金額有幾萬,這種情況下,人數(shù)眾多,申報個稅難度很大。這種情況要怎么做賬呢?可以所得稅前扣除嗎?

2021-11-08 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-08 17:12

你好,每個月在500以內(nèi)的,讓個人給你提供個人信息,開收據(jù),備注好個人名字,身份證號,支出金額支出項目可以抵扣企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:12

如果提供不來的話,就沒法抵扣。

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快賬用戶1859 追問 2021-11-08 17:17

每月金額超過500需要怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:18

對方有工資嗎?你可以給他申報工資個稅的。

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:18

他在其他的地方有工資 有社保的 你們可以給他申報工資個稅

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快賬用戶1859 追問 2021-11-08 17:20

給他申報工資個稅,那我們公司需要代扣代繳他的個稅嗎

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快賬用戶1859 追問 2021-11-08 17:21

如果這種情況,我們不申報個稅,入銷售費用,匯算清繳時做調(diào)增,會有稅務風險嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:21

你好,是的 但是不繳個稅 只申報 沒有風險的。

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快賬用戶1859 追問 2021-11-08 17:24

可以只申報不繳款嗎?我們個稅系統(tǒng)難道不會逾期嗎?

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快賬用戶1859 追問 2021-11-08 17:26

但是人數(shù)很多,要具體了解到每個人的身份信息很難,所以我們打算不申報,做銷售費用,后期匯算清繳做調(diào)增,這種操作應該也是可以的吧?因為考慮到是付給了個人,而且沒有申報個稅,不知道有沒有稅務風險

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:36

你好 不到五千不繳個稅的

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:37

可以的 不給你開發(fā)票可以的

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快賬用戶1859 追問 2021-11-08 17:39

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:40

不用客氣 工作愉快

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你好,每個月在500以內(nèi)的,讓個人給你提供個人信息,開收據(jù),備注好個人名字,身份證號,支出金額支出項目可以抵扣企業(yè)所得稅。
2021-11-08
同學你好 這個不能稅前扣除 要調(diào)增
2022-02-14
需要直接轉(zhuǎn)收入,不能做以前年度損益調(diào)整,你做以前年度損益調(diào)整,需要去調(diào)之前申報表才可以,你可以當期取得收入直接做收入就可以,借其他應收款,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅
2020-09-04
你好? ?你季度不超過30人的話 是免殘保金的。? ?你這個是季報還是月報。 你先去看看所屬期 這樣好判斷怎么來寫? ?
2021-04-20
你好,建議提現(xiàn)大于充值金額備注傭金,個稅根據(jù)勞務報酬稅率代扣代繳個稅,
2020-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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