學員你好,因為退的是你支付的進項稅
請問一下,在消費稅自產(chǎn)自用的組價公式中,算增值稅的時候為什么不是組成(計稅價格? 消費稅應(yīng)納稅額)?? 增值稅稅率,而是直接用組成計稅價格?? 增值稅呢?
老師不懂最后一問?退還的增值稅和消費稅?為何不用離岸價格*退稅率13%,而是直接按進貨價格稅額退?消費稅也是為何不是45*0.1
10、甲企業(yè)委托乙企業(yè)將一批A材料加工成應(yīng)稅消費品(適用的消費稅稅率為10%),加工完成后直接對外銷售(售價不高于受托方計稅價格)。甲企業(yè)發(fā)出原材料實際成本為80 000元,共支付加工費1 000元,運輸加工物資發(fā)生的運雜費為200元(不含增值稅)。甲、乙企業(yè)均是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,乙企業(yè)同類消費品價格為90 000元。甲企業(yè)已收回該材料,并取得增值稅專用發(fā)票,則該委托加工物資收回后的入賬價值是(?。┰? 入賬價值為什么不是同類消費品價格。同類消費品價格是不含消費稅的嗎
某外貿(mào)公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內(nèi)購進時取得的增值稅專用發(fā)票注明價100萬元,增值稅13萬元。報關(guān)出口價格按當日匯率計算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務(wù)機關(guān)退還的增值稅和消費稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費稅率10%。要求:①計算公司應(yīng)退還的增值稅,②計算公司應(yīng)退還的消費稅 100*13%,100*10%這樣計算對嗎,還是應(yīng)該120*13%,120*10%
甲商貿(mào)有限公司為有進出口權(quán)的增值稅一般納稅人,2022年3月批發(fā)銷售白酒不含稅價格的800萬元。3月從國外進口白酒120噸,為進口該批貨物,甲公司支付如下費用:離岸價格折合人民幣360萬元、到達我國海關(guān)前的運輸費32萬元、保險費8萬元。假定關(guān)稅稅則規(guī)定進口白酒關(guān)稅稅率30%;消費稅的從價稅率為20%,從量稅率為1元/公斤;增值稅稅率為13%。請問甲公司3月應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費稅、增值稅是多少?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個配件再去安裝 買入的時候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
個人出租房屋,12650.00元一年,交印花稅6.32元,個人所得稅608.74元。那如果12600一年,租6年,需要交多少稅
公司賬上的未分配利潤,沒有足夠資金的情況下,可以分紅嗎
工會經(jīng)費是有工資就要交嗎,還是公司交得有工會費用,該費用在不超過2%以內(nèi)可以扣除,超過了才交
老師,稅務(wù)讓把22年間取得的手機(部分取得專票抵扣了),背包,酒等費用調(diào)增補稅和滯納金,我現(xiàn)在賬上需要怎么調(diào)呢
稅務(wù)Uk反監(jiān)控,是報一個增值稅完了,就可以反監(jiān)控,還是把所有的稅比如企業(yè)所稅全部辦完,才能反監(jiān)控
在同一個市不同區(qū),注冊成立分公司,這個分公司的稅收是在公司所在區(qū)繳納,還是在分公司所在區(qū)繳納?如果是在分公司所在區(qū)繳納,繳納哪些稅?
之前做收入是2萬,對方要其他發(fā)票,公司開不了,讓其他公司開的,款打到了其他公司,其他公司轉(zhuǎn)給了老板,老板自己個人賬號轉(zhuǎn)到公司,但是稅錢其他公司扣走了,轉(zhuǎn)回來了19800元,需要寫委托書嗎?怎么寫委托書
但平常算退稅是用FOB乘以退稅率?
這就是退稅率一般低于稅率
但問題這里退稅率跟稅率一樣13%沒有低于征收率?
所以不能用離岸價計算