報(bào)一個(gè)增值稅完了,就可以反監(jiān)控。
老師你好,我這個(gè)月要做賬報(bào)稅了,但是我那UK的話,我要上傳匯總反寫監(jiān)控我才能去報(bào)稅嗎?還是報(bào)完稅之后再來上傳匯總,發(fā)現(xiàn)監(jiān)控呢?
以前遇到的公司都是自動(dòng)清卡, 新來公司本月報(bào)完稅 就沒有點(diǎn)反寫監(jiān)控 請(qǐng)老師幫忙看一下 這個(gè)情況是清卡了嗎? 需要去稅務(wù)局再清卡嗎?
要全部申報(bào)完,才能去開票系統(tǒng)反寫監(jiān)控嗎?現(xiàn)在還有企業(yè)所得稅報(bào)完
增值稅附加稅個(gè)稅我都申報(bào)了但是財(cái)務(wù)報(bào)表還沒有申報(bào)我現(xiàn)在可以申領(lǐng)新的發(fā)票了嗎?但是我還沒有反寫UK的監(jiān)控哦
使用稅務(wù)UKey的話,是先上報(bào)匯總之后,然后去電子稅務(wù)局報(bào)稅,報(bào)完稅之后就可以點(diǎn)反寫監(jiān)控了吧,個(gè)稅沒有報(bào)的話也可以點(diǎn)反寫監(jiān)控吧,老師看下我說的步驟對(duì)不對(duì)
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
6月份修改的五月份增值稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個(gè)賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報(bào)6月份的,這個(gè)員工申報(bào)不成功,顯示未按上一屬期6萬申報(bào),我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個(gè)員工工資預(yù)繳的時(shí)候己經(jīng)減除6萬的費(fèi)用了,年報(bào)的時(shí)候工勞搞特一起匯算時(shí)候還需要 再一次減除6萬嗎減除
現(xiàn)在的智能家居 比如智能窗簾 智能馬桶 這些都是哪個(gè)稅收編碼
老師,公司法人有2個(gè)公司A和B,法人在A公司買社保,工資0申報(bào)(A公司準(zhǔn)備停止一切業(yè)務(wù),沒有員工申報(bào)個(gè)稅),把法人工資在B公司正常申報(bào)可以嗎
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,我們是小規(guī)模執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以直接補(bǔ)提10000,計(jì)入今年五月的費(fèi)用里嗎?
無人機(jī)噴灑農(nóng)藥,帶藥和不帶藥所得稅都免嗎
銀行收到多筆一個(gè)人付款,可以一起做賬嗎 ?
6月份補(bǔ)交的去年12月份增值稅這個(gè)賬是做在5月份還是6月份