你這里收回之后的入賬價(jià)格就是你委托加工的材料成本,再加加工費(fèi)和過程當(dāng)中的運(yùn)費(fèi)。完了之后,你這個(gè)收回之后是直接對外銷售,還要加上消費(fèi)稅。
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,收回后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本600萬元,支付加工費(fèi)30萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率10%。無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,則企業(yè)應(yīng)交消費(fèi)稅為()萬元。
單選題10. 甲企業(yè)委托乙企業(yè)將一批A材料加工成應(yīng)稅消費(fèi)品(適用的消費(fèi)稅稅率為10%),加工完成后直接對外銷售(售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格)。甲企業(yè)發(fā)出原材料實(shí)際成本為80 000元,共支付加工費(fèi)1 000元,運(yùn)輸加工物資發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)為200元(不含增值稅)。甲、乙企業(yè)均是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,乙企業(yè)同類消費(fèi)品價(jià)格為90 000元。甲企業(yè)已收回該材料,并取得增值稅專用發(fā)票,則該委托加工物資收回后的入賬價(jià)值是( )元。 A.90 370 B.90 200 C.81 200 D.81 370這道題,消費(fèi)稅為啥用乙企業(yè)的同類消費(fèi)品價(jià)格90000*10%呢,不懂
10、甲企業(yè)委托乙企業(yè)將一批A材料加工成應(yīng)稅消費(fèi)品(適用的消費(fèi)稅稅率為10%),加工完成后直接對外銷售(售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格)。甲企業(yè)發(fā)出原材料實(shí)際成本為80 000元,共支付加工費(fèi)1 000元,運(yùn)輸加工物資發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)為200元(不含增值稅)。甲、乙企業(yè)均是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,乙企業(yè)同類消費(fèi)品價(jià)格為90 000元。甲企業(yè)已收回該材料,并取得增值稅專用發(fā)票,則該委托加工物資收回后的入賬價(jià)值是(?。┰?。 入賬價(jià)值為什么不是同類消費(fèi)品價(jià)格。同類消費(fèi)品價(jià)格是不含消費(fèi)稅的嗎
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,甲企業(yè)為乙企業(yè)提供原材料,實(shí)際成本為7000元,支付給乙企業(yè)不含增值稅的加工費(fèi)2000元,其中包括乙企業(yè)代墊的輔助材料500元。已知適用消費(fèi)稅稅率為10%,且實(shí)行從價(jià)定率辦法計(jì)征。受托方無同類消費(fèi)品銷售價(jià)格。請計(jì)算江企業(yè)代收代繳應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅稅款。分錄
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,甲企業(yè)為乙企業(yè)提供原材料,實(shí)際成本為7000元,支付給乙企業(yè)不含增值稅的加工費(fèi)2000元,其中包括乙企業(yè)代墊的輔助材料500元。已知適用消費(fèi)稅稅率為10%,且實(shí)行從價(jià)定率辦法計(jì)征。受托方無同類消費(fèi)品銷售價(jià)格。請計(jì)算江企業(yè)代收代繳應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅稅款。全部怎么寫
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
組成計(jì)稅價(jià)格=(發(fā)出加工材料成本+加工費(fèi))÷(1-消費(fèi)稅稅率)] 這個(gè)公式算的就是加工的產(chǎn)品最新的價(jià)格(包含消費(fèi)稅)是吧?
你這里告訴了乙公司的銷售價(jià)格,你就不用組成計(jì)稅了呀,直接按9萬算消費(fèi)稅就行了呀。