同學(xué) 你好 是的 要先提交財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)之后才能報(bào)企業(yè)所得稅表,我點(diǎn)企業(yè)所得稅申報(bào)表就出現(xiàn)這個(gè)提示,這是什么原因?
老師,你好,我們是民辦非企業(yè)單位,一直申報(bào)都沒有財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)這塊,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)不了企業(yè)所得稅,我這要怎么弄啊
財(cái)務(wù)報(bào)表季度 年度都已經(jīng)顯示申報(bào)成功,但是之后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,一直提示財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送是什么原因
企業(yè)一直是零申報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào)表季度末是0.5萬(wàn)(因?yàn)楸仨氁獙憘€(gè)大于1的數(shù)),在季度財(cái)務(wù)申報(bào)表中,資產(chǎn)總額也得寫0.5萬(wàn)嗎? 可是季度財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)申報(bào)成功,現(xiàn)在在申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,就提示不通過,請(qǐng)老師解答一下應(yīng)該怎么修改
請(qǐng)問老師,修改財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)提示 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)項(xiàng) 與企業(yè)所得稅報(bào)表 不符,是什么原因?
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些