你好 紅沖多少 剩下的可以在第四季度做紅沖
請問,我在二季度做賬利潤表營業(yè)成本是負(fù)數(shù),原因是,我三月份做賬結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品多結(jié)轉(zhuǎn)了15720元,于是我在四月份做了沖銷15720,所以導(dǎo)致我二季度利潤表營業(yè)成本是負(fù)數(shù),怎么辦呢
你好,第一季度做賬時不小心結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,現(xiàn)在三季度累計收入70,結(jié)轉(zhuǎn)成本87,往回沖了些成本,但是本月成本就變成負(fù)數(shù)了,要怎么操作?
老師,你好!5月份計提的成本費用發(fā)票一直沒有來票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,2季度稅業(yè)報了,9月分想充回來,成本費用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,怎么操作呀,沖的大于本期發(fā)生的。
老師我是建筑公司,小規(guī)模的,我第三季度做賬成本少了,就結(jié)轉(zhuǎn)了做賬借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估一百多萬,但我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這次四季度工程施工就2402002.08 成本也就這個數(shù),收入是1886908.56 掛的應(yīng)付賬款未付955256.5,請問我這個賬怎么做?利潤咋結(jié)轉(zhuǎn),求速
你好,老師,我公司是一家安裝公司,第三季度我公司暫時沒有給對方公司開具安裝費發(fā)票。對方公司要求第四季度一起開具,但是第三季度工人干活,產(chǎn)生了工資,季度是不是先要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,如果先結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有收入,那第三季度預(yù)繳表填寫合理么?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
本年累計的收入和成本匹配了,但是本月的成本就成負(fù)數(shù)了
收入嗎?如果有的話,你可以把剩下的這個負(fù)數(shù)填寫到第四季度里面。
那第三季度的報表怎么填寫呢?不能填個負(fù)數(shù)吧?還是說本月收入是5萬,成本是4萬6,把剩下的負(fù)成本20萬寫到第四季度是嗎?
填寫0 剩下的在第四季度填寫的
好的,還有個問題,萬一第四季度不開發(fā)票,年底怎么辦?
填寫負(fù)數(shù) 只能填寫負(fù)數(shù)了
第四季度填寫負(fù)數(shù)會不會稅局來查賬了?
實際業(yè)務(wù)的沒關(guān)系的