這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有好幾種方式,你自己選擇一個就行。
老師好,一般納稅人到了月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項稅額和進(jìn)項稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進(jìn)項稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對嗎?
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果是有留底稅額是根本不用賬務(wù)處理?還是把進(jìn)項稅留底轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額到年底就會有一個累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
老師哦哦一般納稅人,這個月有交稅費(fèi),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?如果不交稅,進(jìn)項稅留底了是不是就不用做賬了?
老師,我們是一般納稅人,本月要交60元的增值稅,然后如果用了那個稅控年費(fèi)280元的話,這個就不用交稅,留底220元,這個怎么做賬啊
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
1.投資的一家子公司注銷了,投資160萬只收回來65萬,投資損失,匯算清繳需要填哪些報表? 2.投資另一家子公司收益分紅了2000萬,實收金額2000萬。 利潤表里投資收益是1905萬,那匯算清繳應(yīng)該怎么填寫
公司要變更股權(quán),需要4月份的報表,我可以先把4月份的報表做成虧損,變更好后按照申報高企的要求修改近三年的財務(wù)賬,更改近三年的匯算清繳所得稅報表,本年三季度,按照更改后的高企報表,有沒有什么影響?
攪拌車的折舊年限是10年還是4年?
老師您好,我們單位1季度有發(fā)票收入,所以提了增值稅,然后4月報稅這個增值稅免了不用交了。賬上的應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該怎么做呀?
個人代開發(fā)票月10萬以內(nèi)要交稅嗎?
老師,請問利潤表營業(yè)收入是負(fù)數(shù)怎么處理
匯算清繳上的職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額應(yīng)該是什么數(shù)據(jù),上年計提的工資全部發(fā)清
勞務(wù)費(fèi):因委托外部單位或個人提供勞務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用。在耳機(jī)、音響、電源生產(chǎn)中,主要涉及委外加工勞務(wù)費(fèi)用,如受托方對產(chǎn)品進(jìn)行部分工序加工所收取的加工費(fèi)等。這勞務(wù)費(fèi)可以轉(zhuǎn)換成加工費(fèi)嗎?老師請幫忙轉(zhuǎn)一下術(shù)語
是哦,怪不得我見很多人結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都不一樣的,沒有同意的是波?那老師,我要簡易好理解的就行,能寫下分錄嗎?不要搞那么復(fù)雜的,是不是銷項轉(zhuǎn)借方,進(jìn)項轉(zhuǎn)貸方,比如:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后交費(fèi)的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 , 這樣可以嗎?比較簡便,感覺比較好理解
可以呀,你這么寫就是比較簡便的,嗯,你這么寫也沒有問題的。