正常咱們做憑證的時(shí)候是 借管理費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)280貸銀行存款,然后 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅額280貸管理費(fèi)用。 然后可以再借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額60,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅220,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅額。280
增值稅稅控每年交的技術(shù)年費(fèi)580元,一個(gè)是280元,一個(gè)是300元,合計(jì)580元,是不是580除了完全可以做費(fèi)用,還有280的那個(gè)是不是可以抵扣280元的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師哦哦一般納稅人,這個(gè)月有交稅費(fèi),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?如果不交稅,進(jìn)項(xiàng)稅留底了是不是就不用做賬了?
老師好。我是一般納稅人,我的上期留底稅額是13791,本期應(yīng)交增值稅是17178元。 如果我這個(gè)月開(kāi)18萬(wàn)的銷售額的話,需要交增值稅不? 謝謝老師 稅率13%
我們這個(gè)月銷項(xiàng)是532922.52,進(jìn)項(xiàng)是420815.34,未交增值稅就應(yīng)該是112107.18,我們稅盤抵扣了280元錢,那我們抵扣之后交了111827.18元,那交了之后做分錄,我的未交增值稅借方112107.18,那這金額不是對(duì)不到啊。我們的未交增稅到底金額要寫多少啊。
請(qǐng)問(wèn)本月買了稅控盤費(fèi)用280元,現(xiàn)在一直以來(lái)都不需要交增值稅,怎么做賬把這個(gè)280放到以后去抵
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?