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我們這個(gè)月銷項(xiàng)是532922.52,進(jìn)項(xiàng)是420815.34,未交增值稅就應(yīng)該是112107.18,我們稅盤抵扣了280元錢,那我們抵扣之后交了111827.18元,那交了之后做分錄,我的未交增值稅借方112107.18,那這金額不是對(duì)不到啊。我們的未交增稅到底金額要寫多少啊。

2021-12-14 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 10:03

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅112107.18 貸:銀行存款111827.18 管理費(fèi)用280

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快賬用戶9486 追問 2021-12-14 10:07

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅款)這個(gè)就不用做了嗎。

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齊紅老師 解答 2021-12-14 10:15

也可以這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅112107.18 貸:銀行存款111827.18 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅款)280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅款)280 貸:管理費(fèi)用280

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快賬用戶9486 追問 2021-12-14 10:18

好的,非常感謝老師的回答

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齊紅老師 解答 2021-12-14 10:30

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅112107.18 貸:銀行存款111827.18 管理費(fèi)用280
2021-12-14
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-03-01
你好,你的留底在哪個(gè)科目里面的。
2022-11-03
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
您好,是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額,是10000
2021-01-26
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