后面描述的不清楚,不過一個公司就一套賬務
老師,我們公司已購貨??畹拿x去要的貸款,貸款放下來了公司要用這筆錢到另外一個建設項目去,然后領導叫把錢先轉到我們的供貨商那里去套走錢出來用,然后供貨商再把錢還回來給我們,但還到了我們公司一個員工的私人賬戶去了,員工轉錢回公司我要怎么記賬呢?
老師一個商貿公司賣吊頂材料的,然后還負責吊頂,到最后客戶會一起來給結賬,這個要怎么建賬呢,建一個賬套嗎,那明細怎么設置
老師一個賣吊頂材料也對外裝修裝飾公司,前期那個會計沒建賬就用表格形式弄的,也不平,這種情況如果我想建賬該怎么入手,可以盤庫,往來跟對方核對,銀行存款賬核對后我可以錄入期初數,但是借貸方如果不平該怎么調整呢
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數,直接應付賬款-期初數,可以吧,可是期初數是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現在把應付賬款設置成明細后,現在錄入的期初數是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數,直接應付賬款-期初數,可以吧,可是期初數是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現在把應付賬款設置成明細后,現在錄入的期初數是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數-期初數不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調,調了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調整,資料3不用對應交稅費進行調整
商貿企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
不可以根據會計主體來進行設置兩個賬套嗎,一個是賣材料,一個是給客戶吊頂(裝修)
兩個項目在一套帳里核算
要怎么設置科目呢,銷售建材的知道,用到庫存商品,主營業(yè)務收入,成本,往來,那裝修業(yè)務怎么來設置科目呢