同學(xué)你好,可以這樣操作,再核對(duì)一下老板投資金額,還有差額的話,就做入利潤分配。
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?,沒有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長,那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
老師,我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個(gè)怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個(gè)收入去還錢,那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅,還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對(duì)嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對(duì)公司的投資,因?yàn)楣灸壳皼]有實(shí)收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本?這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五,我這么理解對(duì)嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的,老板就是想省錢少繳稅,這個(gè)該如何處理好一些?
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
老師一個(gè)賣吊頂材料也對(duì)外裝修裝飾公司,前期那個(gè)會(huì)計(jì)沒建賬就用表格形式弄的,也不平,這種情況如果我想建賬該怎么入手,可以盤庫,往來跟對(duì)方核對(duì),銀行存款賬核對(duì)后我可以錄入期初數(shù),但是借貸方如果不平該怎么調(diào)整呢
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
房地產(chǎn)都是交什么稅呢?????
我們的石廠買了一些果苗來種 怎么入賬
老師我們是小規(guī)模企業(yè),借車產(chǎn)生的車輛保養(yǎng)費(fèi)借,管理費(fèi)用車輛保養(yǎng)費(fèi),貸,銀行存款嗎
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實(shí)際庫存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實(shí)際盤點(diǎn)的材料入賬嗎?謝謝您
個(gè)體戶的經(jīng)營所得稅是 一季度報(bào)一次 還是一個(gè)月報(bào)一次
老師早上好,化工企業(yè),支付給環(huán)保公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目,能不能計(jì)入專項(xiàng)儲(chǔ)備?
老師,我司和A公司有業(yè)務(wù)。但是A公司讓B公司給我司代付貨款。請(qǐng)問需要個(gè)什么協(xié)議比較好?
老師,個(gè)稅申報(bào)所屬期指的是哪個(gè)月?我們是次月發(fā)放工資,比如8月發(fā)7月的工資
請(qǐng)幫我解答第三題,處置15%股權(quán)的損益,以及分錄?
公賬和私賬是什么意思
老師沒太明白,是按實(shí)收資本數(shù)嗎,實(shí)收資本一直也沒實(shí)繳,那到時(shí)分錄怎么做呢
同學(xué)你好,如果沒有實(shí)繳就不用了,如果不平,就記入利潤分配吧。
老師到時(shí)分錄怎么走呢
同學(xué)你好,到時(shí)分錄,借,庫存現(xiàn)金,銀行存款,原材料,固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款等科目,貸,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,利潤分配等科目。
老師如果借貸相差2萬要怎么直接調(diào)用什么科目麻煩打下
同學(xué)你好,就做入利潤分配就行了。
老師我就想借貸差額直接調(diào)一筆,然后分錄怎么做合適借貸用哪個(gè)科目合適
同學(xué)你好,我沒有明白你的意思,不是把全部盤點(diǎn)的余額列出來后,差額是2萬元嗎,單獨(dú)的分錄是什么意思。
老師我得重新建賬,錄入起初余額,這種情況如果起初余額借貸不平我想調(diào)平了,然后以后按月順著做賬
同學(xué)你好,期初余額直接把差額加到利潤分配里即可。
那就是不用做分錄了直接在利潤分配-未分配利潤的起初余額直接填數(shù)就行了是吧
老師商貿(mào)公司今年11月份又加入一個(gè)股東,這種情況如果在利潤分錄里有余額的話跟新加入股東有關(guān)系吧
同學(xué)你好,是的,有關(guān)系的。
那我這該咋整呢
同學(xué)你好,可以加價(jià)轉(zhuǎn)讓的。
怎么個(gè)加價(jià)轉(zhuǎn)讓啊,這個(gè)股東不是在章程里的就是私下協(xié)議,還請(qǐng)您說明白點(diǎn)我該怎么弄,因?yàn)榍捌谖覀冇袔齑妫型鶃碣~
同學(xué)你好,如果是私下交易,作為我們財(cái)務(wù)人員,不用考慮轉(zhuǎn)讓價(jià)格的,那是老板的問題,老板比我們精明。
那賬務(wù)上庫存,往來,利潤啥的要怎么弄呢,要做平嗎
同學(xué)你好,賬肯定是要做平衡的。資產(chǎn)要等于負(fù)債和權(quán)益的。