你好,因?yàn)?做了納稅調(diào)增,不影響應(yīng)交稅費(fèi)
資料三因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定計(jì)體的壞賬準(zhǔn)備不得計(jì)入應(yīng)納稅所得額,因而不用調(diào)整應(yīng)實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí)對(duì)當(dāng)期所得稅的影響,是這樣理解?另外資料二,為何資產(chǎn)表日后事項(xiàng)調(diào)整了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,卻不用調(diào)整報(bào)告期的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅?
老師,匯算清繳補(bǔ)交所得稅,我入賬的時(shí)候用的 1:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 為什么最后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上呢,
老師,為什么有的時(shí)候以前年度損益調(diào)整~所得稅費(fèi)用對(duì)應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅,有的時(shí)候?qū)?yīng)的是遞延所得稅資產(chǎn)?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)結(jié)合資料2.3為什么資料3不調(diào)當(dāng)前應(yīng)交稅費(fèi)
老師幫忙看一下第五題,第五題搞不明白為什么納稅調(diào)整計(jì)算應(yīng)交所得稅費(fèi)為什么只減了一個(gè)200,第二資料和第三資料哪個(gè)不用調(diào)減?
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對(duì)外開票,我應(yīng)該怎么寫項(xiàng)目名稱,按照我收到的項(xiàng)目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個(gè)燃?xì)夤?yīng)商沒(méi)跟我們簽過(guò)供貨合同,是個(gè)個(gè)體戶,找燃?xì)夤敬_的發(fā)票,我們按發(fā)票轉(zhuǎn)賬,我上兩個(gè)月計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候都是用之前那個(gè)公司計(jì)提的費(fèi)用,這次他開上兩個(gè)月的發(fā)票用的是另一個(gè)燃?xì)夤镜拿珠_的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個(gè)計(jì)提的供應(yīng)商的名字么,金額不變,會(huì)不會(huì)有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進(jìn)來(lái)的,然后7月1號(hào)對(duì)方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會(huì)計(jì)直接找會(huì)計(jì)工作? 問(wèn)題是我們這里招出納的少,招會(huì)計(jì)的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時(shí)候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個(gè)科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的要求,A公司計(jì)劃投資一個(gè)智能制造項(xiàng)目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項(xiàng)目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)滋價(jià)為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算M公司的β就產(chǎn) (2)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算智能制造項(xiàng)目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計(jì)算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無(wú)差別點(diǎn),怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問(wèn)下同樣都是工資 生成成本 和制造費(fèi)用單獨(dú)分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬(wàn)一下免附加稅,季度30萬(wàn)以上附加稅減半對(duì)嗎
2是折扣銷售,影響應(yīng)納稅所得額
不明白,能具體一點(diǎn)嗎,我怎么知道要不要交所得稅,不是資產(chǎn)減值損失也對(duì)利潤(rùn)有影響嗎
資料一為什么調(diào)減應(yīng)交稅費(fèi)370?25%
是的,但是減值是稅法不認(rèn)可的,需要納稅調(diào)增
因?yàn)榉ㄔ号袥Q,稅務(wù)認(rèn)可扣除
還是不明白
應(yīng)交稅費(fèi)在什么時(shí)候出現(xiàn)
為什么要交370的這個(gè)稅
他不是利潤(rùn)
在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn),就是稅法口徑需要繳納金額
370是損失,減少利潤(rùn)總額
明白了,平時(shí)不用做這個(gè)分錄,只有匯繳清算做是這個(gè)意思嗎
一般都是匯算清繳確認(rèn)遞延所得稅
所以在2018年12月它是還沒(méi)做這個(gè)賬的,匯繳清算的時(shí)候370一起做
12月時(shí)候沒(méi)有數(shù)據(jù),沒(méi)有準(zhǔn)確得出