您好 把計提多的紅沖了
老師 稅金附加計提的金額和實際繳納的金額 對不上怎么賬務(wù)處理
#提問#房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售時,預(yù)繳增值稅和附加稅,計提稅金及附加。 那么在清算時,還要隨實際繳納增值稅再計提一遍附加稅嗎?這樣不是重復(fù)繳納兩遍嗎?
上季度計提附加稅多了,實際繳納稅金要少,這個怎么調(diào),計提116,實際繳納100。上季度已經(jīng)申報了,這個季度怎么處理
老師,計提稅金及附加多,但是實際繳納時少,這個怎么處理
按月納 稅的月銷售額或營 業(yè)額不超過10萬元 繳納義務(wù)人免征教 育費附加 老師好 這個是要賬務(wù)怎么處理? 計入營業(yè)外收入還是按實際實際應(yīng)交稅款計提稅金及附加
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
公司變更名稱怎么核名
就是計提了教育費附加,但是實際沒有繳納
如果是減免的,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。不是減免單純的計提多了就紅沖。