同學(xué),您好! 不屬于重復(fù)征稅,匯算清繳時,用用的稅款減去之前預(yù)交的稅款就是本次應(yīng)該繳納的稅費(fèi)!
#提問#房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售時,預(yù)繳增值稅和附加稅,計(jì)提稅金及附加。 那么在清算時,還要隨實(shí)際繳納增值稅再計(jì)提一遍附加稅嗎?這樣不是重復(fù)繳納兩遍嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅的同時預(yù)繳附加稅,那后續(xù)開票確認(rèn)收入后轉(zhuǎn)讓稅金及附加,補(bǔ)繳附加稅的差額,那后續(xù)補(bǔ)繳差額時會在申報(bào)表中體現(xiàn)當(dāng)時已預(yù)繳的增值稅么?還是說直接根據(jù)自己計(jì)算的差額申報(bào)繳納附加稅?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時繳納的附加稅需要計(jì)提么?如果預(yù)繳時不需要計(jì)提,那什么時候計(jì)提?
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個點(diǎn)代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
做匯算清繳時,填寫A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額小于實(shí)際發(fā)生額金額,且小出占百分之20多,是以前年度計(jì)提后續(xù)年度付的,因前兩年是沒有這份表填寫的,所以今年應(yīng)該是怎么去填寫的呢?
老師!公司購入小轎車,新能源綠牌,但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來了補(bǔ)貼收入,我入賬營業(yè)在收入,需要納稅調(diào)整嗎!
公司購買車輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
老師們,我要報(bào)考中級了,現(xiàn)在要提交會計(jì)信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類型是“民營非上市企業(yè)(不含會計(jì)事務(wù)所和代賬機(jī)構(gòu))”,這個選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會賠付少一些
請問老師,老板無票支出5萬,能入賬報(bào)銷嗎?
農(nóng)村合作社. 采購秸稈再銷售.需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?依據(jù)的是稅法那個規(guī)定
老師好,個體工商戶25年需要年報(bào)嗎?幾號截止?在哪里申報(bào)?第一次不太理解,謝謝
我是說增值稅附加稅。 根據(jù)清算應(yīng)交增值稅,乘以12%,減去預(yù)繳的附加稅?
同學(xué),您好! 清算時增值稅多退少補(bǔ),增值稅不重復(fù)附加稅也自然不會重復(fù),謝謝您
同學(xué),您好! 是您說的意思,謝謝您
同學(xué),您好! 還有什么問題需要溝通的嗎?如果對我的回答滿意的話,麻煩給個五星好評喲,謝謝您!