借:銀行存款90,貸:預(yù)收賬款90 借:預(yù)收賬款50,貸,收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 借:預(yù)收賬款40,應(yīng)收賬款40,貸,收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅

老師,想問一個問題,比如8月份客戶公戶付款103萬,然后她開票58萬,9月份公戶付款15萬,9月份開票50萬,10月份公戶付款10萬,然后開票20萬,這樣的操作是不是不可以的
老師比如8月客戶付了90萬,8月我給客戶開了50萬的票,然后10月我又給客戶開了80萬的票,分錄的分別怎么做,一般納稅人
請問我們給客戶開了10萬的發(fā)票,現(xiàn)在客戶只賺了8萬,還有2萬客戶需要扣掉,那么現(xiàn)在需要做哪些分錄?
請問我們給客戶開了10萬的發(fā)票,現(xiàn)在客戶只轉(zhuǎn)了8萬,還有2萬客戶需要扣款,不給了,那么現(xiàn)在需要做哪些分錄?
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發(fā)生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發(fā)票上該怎么處理呢
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
這樣對嘛,就是沒分開
然后第二比不用應(yīng)付,全用應(yīng)付可以嘛
應(yīng)該是全部用應(yīng)收也是可以的
說錯了,但是我8月已經(jīng)用了預(yù)收了,第二次開的票有應(yīng)付,但是我集合8月的分錄我全部用預(yù)收可以不
可以的,可以全部用預(yù)收賬款的
那我上面的做的對的吧
是的,可以這樣處理的