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老師,想問一個問題,比如8月份客戶公戶付款103萬,然后她開票58萬,9月份公戶付款15萬,9月份開票50萬,10月份公戶付款10萬,然后開票20萬,這樣的操作是不是不可以的

2020-11-06 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-06 11:47

你好? ? ? 可以。 意思就是后面陸續(xù)開票給客戶嘛 。 但是你做收入你要按實際發(fā)生的金額來做。 不能跟著發(fā)票的開具金額來做 。? ? ??

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快賬用戶3141 追問 2020-11-06 11:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:49

沒事的。 希望能幫到你? ??

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你好? ? ? 可以。 意思就是后面陸續(xù)開票給客戶嘛 。 但是你做收入你要按實際發(fā)生的金額來做。 不能跟著發(fā)票的開具金額來做 。? ? ??
2020-11-06
對應(yīng)這個30萬是不是也是銷售給客戶,這個老板意思是做無票收入嗎,沒有就掛著,借銀行 貸應(yīng)收 或者是預(yù)收就可以
2021-01-07
借庫存現(xiàn)金貸銀行存款做這個。
2022-11-26
那你他當(dāng)時沒有收到200塊錢的時候,應(yīng)該有應(yīng)收賬款
2024-04-16
如果您的單位在10月份升為一般納稅人,那么您在9月份和10月份開具的建筑服務(wù)銷售發(fā)票的稅率分別為1%和9%。根據(jù)增值稅一般納稅人的規(guī)定,您在開具發(fā)票時需要按照規(guī)定的稅率計算銷項稅額,并向稅務(wù)機關(guān)申報納稅。 同時,您在10月份向農(nóng)戶購買苗木,并取得了50萬元的成本發(fā)票。根據(jù)增值稅進項稅額抵扣的規(guī)定,您可以通過抵扣進項稅額來減少應(yīng)納稅額。具體來說,您需要根據(jù)購買苗木的成本金額和相應(yīng)的稅率計算進項稅額,并在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的申報期內(nèi)進行申報抵扣。 進項稅額抵扣比例的問題,一般來說,進項稅額抵扣的比例是根據(jù)您取得的發(fā)票種類和相應(yīng)的稅率來確定的。如果您取得的50萬元成本發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,并且符合抵扣條件,那么您可以根據(jù)發(fā)票上注明的稅額進行全額抵扣。如果您的進項稅額超過了銷項稅額,您可以將多余的進項稅額留抵下期繼續(xù)抵扣
2023-12-26
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