借庫存現(xiàn)金貸銀行存款做這個。
10月份我公司和客戶公司有份水泵設(shè)備的購銷合同,我是供貨方,總價20萬。付款條款為預(yù)付款30%,貨到一個月付清。 現(xiàn)30%的預(yù)付款我已經(jīng)開了13個點的專票,并且6萬塊公對公到賬了,剩下的70%款子客戶說不開發(fā)票了,要現(xiàn)金付,不走公賬!怎么現(xiàn)金付是可行的?客戶直接個人轉(zhuǎn)賬給我個人可以嗎?原合同要做更改嗎?
請問老師在9月份為了多做點成本叫客戶提前給開了8萬材料款發(fā)票,已經(jīng)虛做現(xiàn)金付出賬了,現(xiàn)在10月份要從銀行實支付給客戶8萬,那9月份虛做的現(xiàn)金付出怎么調(diào)賬?
2019年9月10日,小林開設(shè)了美奐裝飾公司,在9月剩下的時間里,小林完成了以下業(yè)務(wù):(1)9月10日,將現(xiàn)金15000元存入美奐裝飾公司的銀行賬戶;(2)9月10日,以現(xiàn)金支付9月10日至月末的房屋租金2000元;(3)9月11日,購買價格為50000元的二手卡車,支付20000元現(xiàn)金,其余款項開出商業(yè)承兌匯票以后支付;(4)9月13日,賒購辦公用品3500元;(5)9月14日,以現(xiàn)金購買備用品,價格為1000元;(6)9月14日,支付本年度的財產(chǎn)保險和意外保險的保費500元;(7)9月15日,完成裝修服務(wù),收取收入3000元;(8)9月16日,支付9月13日購買辦公用品所欠賬款3500元;(9)9月20日,對客戶提供裝修服務(wù),開出發(fā)票,應(yīng)向客戶收取5000元;(10)9月24日,支付水電費800元;(11)9月27日,支付各項雜費300元;(12)9月28日,收回客戶所欠賬款5000元;(13)9月29日,支付員工工資2500元;(14)9月30日,從銀行提取現(xiàn)金1000元備用;(15)9月30日,向銀行貸款50000元,期限為2年,存入公司賬戶。√問
去年8月份收到客戶轉(zhuǎn)來10萬做軟件代墊支付,說是不要發(fā)票,做了其他應(yīng)收款,支出的款項沖了其他應(yīng)收款,今年4月份客戶要求發(fā)票怎么做賬? 收到款項 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 支出款項 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在要開票怎么做賬?
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
哦,就這么簡單呀?
是的是的,就是這么簡單的。
我以為紅沖9月份的現(xiàn)金賬,再做一筆實際支付的銀行存款
你那樣做等于成本不要變吧?
借方科目可以不用動的
那如果紅沖9月份的會計分錄可以嗎?
可以的 可以這么做。
你直接紅沖現(xiàn)金以后有什么影響嗎?
你好,沒有影響的啊,你掛著現(xiàn)金才不對 你本來做了錯了一個,然后修改成正確的,還有影想嗎。
老師開始說的直接做,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,9月份做的借方成本科目不變,和直接沖紅9月份的憑證,到底用哪一種方法最合理?
都可以 借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)成本, 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款, 你看他兩個合起來是不是借庫存現(xiàn)金貸銀行放款?
突然蒙了,從銀行付出,現(xiàn)金沒有增加,為什么借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)成本?做這筆分錄時摘要欄怎么寫呢?
你好,你當(dāng)時借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金,不是做的這個碼,實際并沒有支付,你做的是庫存現(xiàn)金支付,你現(xiàn)在紅沖不應(yīng)該是做相反的嗎?
當(dāng)時是借:生產(chǎn)成本—直接材料,貸:庫存現(xiàn)金
借庫存現(xiàn)金貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本貸銀行放款。
不過生產(chǎn)成本最后轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面了,直接做主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
你好可以自己選擇就可以
好的,謝謝老師耐心的簡答!
不用客氣 工作愉快