借庫存現(xiàn)金貸銀行存款做這個。
10月份我公司和客戶公司有份水泵設備的購銷合同,我是供貨方,總價20萬。付款條款為預付款30%,貨到一個月付清。 現(xiàn)30%的預付款我已經開了13個點的專票,并且6萬塊公對公到賬了,剩下的70%款子客戶說不開發(fā)票了,要現(xiàn)金付,不走公賬!怎么現(xiàn)金付是可行的?客戶直接個人轉賬給我個人可以嗎?原合同要做更改嗎?
請問老師在9月份為了多做點成本叫客戶提前給開了8萬材料款發(fā)票,已經虛做現(xiàn)金付出賬了,現(xiàn)在10月份要從銀行實支付給客戶8萬,那9月份虛做的現(xiàn)金付出怎么調賬?
2019年9月10日,小林開設了美奐裝飾公司,在9月剩下的時間里,小林完成了以下業(yè)務:(1)9月10日,將現(xiàn)金15000元存入美奐裝飾公司的銀行賬戶;(2)9月10日,以現(xiàn)金支付9月10日至月末的房屋租金2000元;(3)9月11日,購買價格為50000元的二手卡車,支付20000元現(xiàn)金,其余款項開出商業(yè)承兌匯票以后支付;(4)9月13日,賒購辦公用品3500元;(5)9月14日,以現(xiàn)金購買備用品,價格為1000元;(6)9月14日,支付本年度的財產保險和意外保險的保費500元;(7)9月15日,完成裝修服務,收取收入3000元;(8)9月16日,支付9月13日購買辦公用品所欠賬款3500元;(9)9月20日,對客戶提供裝修服務,開出發(fā)票,應向客戶收取5000元;(10)9月24日,支付水電費800元;(11)9月27日,支付各項雜費300元;(12)9月28日,收回客戶所欠賬款5000元;(13)9月29日,支付員工工資2500元;(14)9月30日,從銀行提取現(xiàn)金1000元備用;(15)9月30日,向銀行貸款50000元,期限為2年,存入公司賬戶?!虇?/p>
去年8月份收到客戶轉來10萬做軟件代墊支付,說是不要發(fā)票,做了其他應收款,支出的款項沖了其他應收款,今年4月份客戶要求發(fā)票怎么做賬? 收到款項 借:銀行存款 貸:其他應收款 支出款項 借:其他應付款 貸:其他應收款 現(xiàn)在要開票怎么做賬?
混凝土行業(yè)以電控稅是什么意思?是以電量核定征收嗎?
那啥,老師,公司算提成都是回款加發(fā)貨對賬了才發(fā)提成對吧?我們公司業(yè)務員一直要求回款了就給他算,可是我們都沒出貨沒對賬,這頂多算預付,怎么有理有據拒絕他
老師,單位想統(tǒng)計保證金臺賬,我通過什么科目能找到?
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產哪個類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務合同,合法嗎?2.勞務合同如果公司代交社保,保費由勞動者自行承擔,合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓費開的專票能抵扣嗎?
這個結轉的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應收賬款100,貸:主營業(yè)務收入100(還未開票,)
哦,就這么簡單呀?
是的是的,就是這么簡單的。
我以為紅沖9月份的現(xiàn)金賬,再做一筆實際支付的銀行存款
你那樣做等于成本不要變吧?
借方科目可以不用動的
那如果紅沖9月份的會計分錄可以嗎?
可以的 可以這么做。
你直接紅沖現(xiàn)金以后有什么影響嗎?
你好,沒有影響的啊,你掛著現(xiàn)金才不對 你本來做了錯了一個,然后修改成正確的,還有影想嗎。
老師開始說的直接做,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,9月份做的借方成本科目不變,和直接沖紅9月份的憑證,到底用哪一種方法最合理?
都可以 借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務成本, 借主營業(yè)務成本貸銀行存款, 你看他兩個合起來是不是借庫存現(xiàn)金貸銀行放款?
突然蒙了,從銀行付出,現(xiàn)金沒有增加,為什么借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務成本?做這筆分錄時摘要欄怎么寫呢?
你好,你當時借主營業(yè)務成本貸庫存現(xiàn)金,不是做的這個碼,實際并沒有支付,你做的是庫存現(xiàn)金支付,你現(xiàn)在紅沖不應該是做相反的嗎?
當時是借:生產成本—直接材料,貸:庫存現(xiàn)金
借庫存現(xiàn)金貸生產成本, 借生產成本貸銀行放款。
不過生產成本最后轉到主營業(yè)務成本里面了,直接做主營業(yè)務成本可以嗎?
你好可以自己選擇就可以
好的,謝謝老師耐心的簡答!
不用客氣 工作愉快