同學(xué)你好,這個(gè)不需要做分錄;
請問在申報(bào)所得稅的時(shí)候,有填寫研發(fā)加計(jì)扣除,那么這個(gè)扣除金額要不要在做什么分錄?
個(gè)人所得稅匯算清繳,在每月申報(bào)的時(shí)候填寫了加計(jì)扣除費(fèi)用,他申請退稅的時(shí)候,那個(gè)加計(jì)扣除子女教育贍養(yǎng)老人那些還要重新填嗎?,還是,每月如果沒有填寫那個(gè)加計(jì)扣除費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候再填寫
老師小規(guī)模企業(yè)申報(bào)所得稅的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額在哪里填寫,河北省的
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表我填寫了,為什么主表帶不出研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額?是不是我哪里填寫錯(cuò)了?
你好,自行研發(fā)的軟件企業(yè)所得稅享受加計(jì)扣除,需要滿足什么條件嗎?申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)加計(jì)扣除需要填寫在哪里呀?
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因