您好,發(fā)票去年開的免稅普票不用重開,要補(bǔ)專票就按內(nèi)銷稅率開,客戶不用開票申報未開票收入。增值稅去年已報要更正申報,免稅改內(nèi)銷,補(bǔ)稅%2B滯納金。今年直接按內(nèi)銷申報,進(jìn)項稅未抵扣的轉(zhuǎn)出??赡苎a(bǔ)稅%2B滯納金,留好轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。
我作為銷方 在去年年底開了普通發(fā)票 已經(jīng)確認(rèn)了收入 現(xiàn)在今年發(fā)票退回 不重開 我這邊已經(jīng)把收入沖銷 但是這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理
本月購進(jìn)商品,款已付,月底沒收到進(jìn)項發(fā)票,銷售同一商品出去,款已收,沒開銷項發(fā)票。請問本月分錄要怎么寫?需要確認(rèn)收入嗎申報增值稅嗎
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個稅已申報,到今年才開票確認(rèn)收入,這個賬務(wù)如何處理?1.去年墊付工資申報個稅是需要確認(rèn)做成本的話,去年就是虧損的,而今年開票確認(rèn)收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應(yīng)收款,今年開票確認(rèn)收入時,再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款為對應(yīng)成本。這2個發(fā)放不知道哪個合法合規(guī)?
去年報關(guān)出口,已確認(rèn)未開票出口收入,今年申請出口退稅,相應(yīng)的進(jìn)項已做退稅勾選,但是稅局認(rèn)定不能退了,之前確認(rèn)的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請問我要怎么申報納稅呢
2025年1月開具2024年12月已確認(rèn)收入的發(fā)票,在申報增值稅的時候這部分收入應(yīng)該怎么填列
我公司給客戶的贊助費(fèi)用沒有發(fā)票,請問這情況下是不是直接入費(fèi)用,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增?
老師好:請問一下我23年和24年的車船稅都沒有入賬,今年該怎么處理?
一張專票開具金額是530,實際支付金額是512,稅率9%進(jìn)項稅怎么處理,多余的金額要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎,具體怎么做呢
老師好,為什么會員登錄不了電腦學(xué)堂官網(wǎng)呢?
老師經(jīng)營所得稅怎么算
公司名下買了二手車輛、車款公司賬戶轉(zhuǎn)賬、賣家不提供發(fā)票,怎么辦?合同可以嗎
老師,這個紅字怎么做啊,
調(diào)整以前年度的費(fèi)用 怎么調(diào)整呀,想省點(diǎn)滯納金報在當(dāng)期
老師,想請教關(guān)于盤點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬元了,對今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因為3月盤虧那么多導(dǎo)致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師你好,請問個體戶用的私人銀行卡采購貨物,不是法人名下的銀行卡,這做法有稅務(wù)風(fēng)險嗎,如果有風(fēng)險前期需要做些什么準(zhǔn)備應(yīng)對稅務(wù)