您好,發(fā)票去年開的免稅普票不用重開,要補(bǔ)專票就按內(nèi)銷稅率開,客戶不用開票申報(bào)未開票收入。增值稅去年已報(bào)要更正申報(bào),免稅改內(nèi)銷,補(bǔ)稅%2B滯納金。今年直接按內(nèi)銷申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣的轉(zhuǎn)出??赡苎a(bǔ)稅%2B滯納金,留好轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。
我作為銷方 在去年年底開了普通發(fā)票 已經(jīng)確認(rèn)了收入 現(xiàn)在今年發(fā)票退回 不重開 我這邊已經(jīng)把收入沖銷 但是這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理
本月購進(jìn)商品,款已付,月底沒收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售同一商品出去,款已收,沒開銷項(xiàng)發(fā)票。請(qǐng)問本月分錄要怎么寫?需要確認(rèn)收入嗎申報(bào)增值稅嗎
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個(gè)稅已申報(bào),到今年才開票確認(rèn)收入,這個(gè)賬務(wù)如何處理?去年墊付工資申報(bào)個(gè)稅是需要確認(rèn)做成本嗎?
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個(gè)稅已申報(bào),到今年才開票確認(rèn)收入,這個(gè)賬務(wù)如何處理?1.去年墊付工資申報(bào)個(gè)稅是需要確認(rèn)做成本的話,去年就是虧損的,而今年開票確認(rèn)收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應(yīng)收款,今年開票確認(rèn)收入時(shí),再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款為對(duì)應(yīng)成本。這2個(gè)發(fā)放不知道哪個(gè)合法合規(guī)?
去年報(bào)關(guān)出口,已確認(rèn)未開票出口收入,今年申請(qǐng)出口退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)已做退稅勾選,但是稅局認(rèn)定不能退了,之前確認(rèn)的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請(qǐng)問我要怎么申報(bào)納稅呢
老師社平工資一月8700元,工資一月20000社?;鶖?shù)按實(shí)際工資交嗎
第一次做賬,不明白什么叫賬做好了
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進(jìn)去賬戶實(shí)收資本,然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應(yīng)付款里
我的客戶,一般納稅人,讓我導(dǎo)七月的賬務(wù)報(bào)表給他,但是我七月沒有做賬,,只錄入了銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的憑證,工資也錄了,但是銀行流水賬沒做完,一共三家銀行賬,我只做好兩家銀行憑證,這樣報(bào)表準(zhǔn)確么
如何在電子稅務(wù)局同步社保信息
老師,一般納稅人個(gè)體工商戶,做竹子加工,竹屑200元/噸銷售,對(duì)方要求開發(fā)票,我們只能開專票?交多少稅,賬務(wù)如何處理?
老師,個(gè)人去求稅務(wù)局代開了一張勞務(wù)發(fā)票給我們公司,今天申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提醒要代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問這種類型的申報(bào)也必須在申報(bào)期限內(nèi)申報(bào)完嗎?如果我明天再申報(bào)可以嗎?不會(huì)有什么影響吧?
公司已經(jīng)開通醫(yī)保社保,可以換地方開么
老師,是這樣的我們公司主播的工資很高,目前主播想單獨(dú)成立個(gè)體戶,員工跟老板的a公司簽訂直播銷貨的合同,跟老板的b公司簽勞動(dòng)合同,社保放在b公司,用個(gè)體戶跟老板的a公司簽直播銷售合同嗎?或者員工跟老板的共同經(jīng)營者名下的公司簽銷售合同,但共同經(jīng)營的注冊(cè)地址跟老板的注冊(cè)地址是同一個(gè)區(qū)域,或者主播有什么更高的可以節(jié)約個(gè)稅的方法嗎?除了之前找的京靈平臺(tái)
申報(bào)殘保金人數(shù)是11.4是不是可以取整11人,四舍五入