未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。

你好老師。我想咨詢12月份開(kāi)具發(fā)票了交了增值稅明年1月起分期確認(rèn)收入的話 那12月份增值稅申報(bào)表收入這一塊如何填報(bào)?還有明年1月份收入這一塊如何填報(bào)呢?
老師,我們四一般納稅人,2021年12月份在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,有一筆業(yè)務(wù)已確認(rèn)無(wú)票收入,但在2022年1月的時(shí)候,這筆業(yè)務(wù)又開(kāi)具發(fā)票了,未作廢,我1月份怎么申報(bào),這個(gè)月也有無(wú)票收入
出口退稅問(wèn)題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開(kāi)票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開(kāi)具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒(méi)下來(lái) 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒(méi)法進(jìn)行退稅申報(bào)和開(kāi)具出口發(fā)票
小規(guī)模納稅人,12月份確認(rèn)的收入,2024年1月份開(kāi)具的普票,現(xiàn)在填報(bào)表,這筆業(yè)務(wù)是填到未開(kāi)票呢還是開(kāi)具普票呢
我公司去年2024年12月的開(kāi)票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實(shí)際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個(gè)公司,一個(gè)用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營(yíng)車改裝。出納,不小心把這個(gè)公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊(cè)了一個(gè),一般納稅人公司,專門賣中國(guó)重汽的輕客車,這是第二個(gè)公司,10月份,又成立了一個(gè)小規(guī)模公司,為了開(kāi)改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個(gè)公司。實(shí)際的老板,是三個(gè)男老板,用品和汽車銷售都是一個(gè)法人,是這其中一個(gè)老板的老婆。最后成立的一個(gè)公司,找了一個(gè)法人,出納做收支日?qǐng)?bào)表,報(bào)銷的,或者直接采購(gòu)改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個(gè)實(shí)際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票怎樣報(bào)
老師,您好,臨時(shí)工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實(shí)際施工的過(guò)程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時(shí)候,開(kāi)發(fā)票內(nèi)容可以開(kāi),建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),那少部分的材料費(fèi)的開(kāi)票內(nèi)容也可以這樣開(kāi)嗎?
老師,答案為什么選第三個(gè)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)公積金多久可以貸款?


未開(kāi)具發(fā)票是指什么?我現(xiàn)在是24年的收入開(kāi)具發(fā)票在25年,我在申報(bào)增值稅需要做負(fù)數(shù)?
無(wú)票收入 2024年不是做的無(wú)票收入嗎。
具體怎么做?比如我24年無(wú)票收入10萬(wàn),然后在25年開(kāi)票12萬(wàn),那我申報(bào)增值稅收入是填2萬(wàn)的意思嗎?
你好,2024年未開(kāi)具發(fā)票里面填寫10萬(wàn), 2025年未開(kāi)具發(fā)票填寫-10萬(wàn), 開(kāi)具的發(fā)票里面填寫12萬(wàn),完整的就是這個(gè)。