同學(xué)你好 首先需根據(jù)實際情況在企稅季報主表第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除(7.1%2B7.2%2B…)”中選擇對應(yīng)的減免代碼
老師小規(guī)模企業(yè)申報所得稅的時候研發(fā)費用加計扣除金額在哪里填寫,河北省的
你好,自行研發(fā)的軟件企業(yè)所得稅享受加計扣除,需要滿足什么條件嗎?申報企業(yè)所得稅的時候這個加計扣除需要填寫在哪里呀?
研發(fā)費用享受加計扣除在季度企業(yè)所得稅申報表哪里填寫?
研發(fā)費用加計扣除,我們第三季度利潤是負(fù)的,當(dāng)時企業(yè)所得稅,在表格里也填了研發(fā)費用的金額,那第四季度申報企業(yè)所得稅的時候,可以可以用前三季度的加計扣除?
高新技術(shù)企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅的時候,在哪里填報研發(fā)費用加計扣除?
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
就是這個公告中的研發(fā)費用,是填寫在哪里呢
同學(xué)你好 就是這個加計扣除的里面
老師您看一下這個加計扣除里邊是選擇哪個小表呢
同學(xué)你好 增值稅附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額
您好這是企業(yè)所得稅季報的這個表
同學(xué)你好 有一個專門填寫研發(fā)加計扣除的呀 我咋沒看到