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老師,咨詢個(gè)問題:建安業(yè),20年年底,暫估成本,分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 (不含稅的)貸應(yīng)付賬款。 21年匯算清繳前,收回發(fā)票并付款,按照正常分錄記賬了,沖回分錄直接寫了:借利潤分配未分配利潤(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這樣可以么?

2021-10-20 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-20 21:53

但是,你要重新匯算清繳20年的所得稅。

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快賬用戶5622 追問 2021-10-20 21:59

不懂,老師!能說明白點(diǎn)么

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快賬用戶5622 追問 2021-10-20 22:00

要是直接記一筆分錄 借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))

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齊紅老師 解答 2021-10-20 22:01

你20年的所得稅是按照沖減成本后匯算的還是之前那個(gè)數(shù)字?

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快賬用戶5622 追問 2021-10-20 22:24

沖減成本后匯算的

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齊紅老師 解答 2021-10-20 22:27

哦,那就不管了,就那樣做

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快賬用戶5622 追問 2021-10-20 22:29

21年的沖回分錄,這樣寫,可以么?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 22:33

額可以的,沒問題哈

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快賬用戶5622 追問 2021-10-20 22:35

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-10-20 22:36

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦

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但是,你要重新匯算清繳20年的所得稅。
2021-10-20
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
你好,你是說9萬多這個(gè)發(fā)票嗎
2021-09-03
你好,同學(xué) 是的,不用以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-14
剩下的納稅調(diào)增8萬就可以打。
2024-05-22
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