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以前年度多計(jì)提了一筆印花稅應(yīng)該怎么調(diào)賬呢

2021-10-20 09:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-20 09:58

借稅金及附加、負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5880 追問 2021-10-20 09:59

就是直接沖紅就行嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-20 09:59

對的是的,是這么做的。

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借稅金及附加、負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-10-20
您好,14年度多計(jì)提的印花稅通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 另外一筆交過了,沒有在應(yīng)交稅費(fèi)借方減掉,那筆當(dāng)初是怎么做賬的?
2020-09-24
您好 請問計(jì)提的時候分錄怎么寫的
2021-01-14
你好,去年多計(jì)提了一個印花稅,你之前計(jì)提的分錄是?? (正常情況下,印花稅是不需要計(jì)提的)
2022-06-24
你好 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù),多計(jì)提部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅(負(fù)數(shù),多計(jì)提部分)
2022-02-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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