一般是3%以內(nèi)是合理的超過可以調(diào)整貨款金額
老師,請問商貿(mào)企業(yè)主營鋼材的購進(jìn)與銷售,無倉庫,我們向?qū)Ψ劫忂M(jìn)鋼材是10噸,收到票也是10噸,但銷售時(shí)因?yàn)楸貌顔栴}可能10.5,或者9.5,上下有浮度,該怎么處理呢?
我單位是商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)鋼材一進(jìn)一出,無實(shí)體倉庫。主要賺取差價(jià)。在購進(jìn)材料和售出時(shí)有泵差的差異,例如:購進(jìn)板材10噸,售出可能為10.5,請問老師怎么處理做分錄呢?
老師,想問一下,商貿(mào)公司購進(jìn)一批材料時(shí),假如是,3.5噸,但是售出時(shí)是3.52噸,是有0.02噸的泵差的。 我在會(huì)計(jì)處理時(shí)把0.02噸做了盤盈,轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入里。 請問老師,以上做法是對(duì)的嗎? 如果是對(duì)的。我突然有一件是想不明白。營業(yè)外收入是我的利得,也是收入。我對(duì)外銷售開票的時(shí)候也是含0.02噸的。這兩種都是收入,我是不是重復(fù)納稅了呢?
問老師一個(gè)問題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開發(fā)票,就是對(duì)方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說所得稅認(rèn)不認(rèn)的問題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
問老師一個(gè)問題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開發(fā)票,就是對(duì)方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說所得稅認(rèn)不認(rèn)的問題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
請問老師,比進(jìn)貨數(shù)量多或少的分錄怎么做呢?
正常業(yè)處理,不需處理,只是庫存數(shù)量和單價(jià)與合同不一樣