1、銷項=13+5.45/1.09*0.09=13.45 借:銀行存款118.45 貸:主營業(yè)務(wù)收入105 應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅(銷項)13.45

1. 宏達公司為一般納稅人,適用稅率13%,2020年11月銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,價款100萬元,稅金13萬元;另開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.45萬元。所有款項均已收到。 要求:計算銷項稅額并編制會計分錄 2.某電器生產(chǎn)企業(yè)將自產(chǎn)的50個電飯煲獎給單位優(yōu)秀員工,電飯煲的含稅價339元/個。 要求:計算銷項稅額并編制會計分錄 3.東方公司以自產(chǎn)的甲產(chǎn)品換取大華公司同等價值的產(chǎn)品作為原材料。甲產(chǎn)品的不含稅售價200 000元,雙方互開增值稅專用發(fā)票。 要求:計算銷項稅并編制會計分錄
某企業(yè)為增值稅一般納稅人稅率為13%,2020年11月,有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元,另外還開具了普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.45萬元。2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額28.25萬元。3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品捐贈給希望小學(xué),成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。4)銷售2015年購買的摩托車5輛,開具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額為2260元。5)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款為60萬元,進項稅額為9.6萬元。6)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價為30萬元,支付給運輸單位的運費為5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求計算該企業(yè)11月份的應(yīng)交增值稅稅額。
1. 長城公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2020年10月份部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,價款100萬元,稅額13萬元;另開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.45萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額為22.6萬元。 (3)將新研制的一批丙產(chǎn)品(化妝品)獎給單位優(yōu)秀女員工,成本價為3萬元,成本利潤率為10%。 要求:(1)計算甲產(chǎn)品的銷項稅額?!綪2】 (2)計算丙產(chǎn)品的銷項稅額【P1】 (3)計算長城公司10月份的銷項稅額?!綪3】
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%,2020 年10月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給乙商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元; (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額 67.8萬元,已收到貨款存入銀行。 (3)購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計113 萬元(原材料適用增值稅稅率 13%)。 要求:計算以上各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及的增值稅進項稅額、銷項稅額稅額和應(yīng)交增值稅。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率13%,在2020年10月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。1.銷售甲產(chǎn)品,給乙商場開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元。2.銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票,取得銷售額67.8萬元,已收到貨款存入銀行。3.估計原材料取得增值稅專用發(fā)票價稅合計113萬元。(原材料適用增值稅稅率13%。)要求,計算以上各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)設(shè)計的增值稅進項稅額,銷項稅額和應(yīng)交增值稅
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應(yīng)該怎么做?
請教個問題:北京的公司沒有車指標 用了個人的車指標 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
2、銷項=339*50/1.13*0.13=1950 借:應(yīng)付職工薪酬16950 貸:主營業(yè)務(wù)收入15000 應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅(銷項)1950
3、銷項=200000*13%=26000 借:原材料226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅(銷項)26000
第一題的稅率為什么是9%啊
你好,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%。
請問第二小題要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
原則上是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是本題中未給出已知條件,所以無法做成本結(jié)轉(zhuǎn)。