你好,你當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)乘以10%。
老師您好,關(guān)于500萬(wàn)元單價(jià)以下的固定資產(chǎn)可在第一年享受稅前遞減;后期根據(jù)折舊額再逐年遞增;我想問(wèn)下這個(gè)稅率是統(tǒng)一25%來(lái)計(jì)算遞減所得稅費(fèi)用的嗎?還是小微企業(yè)的按照幾檔來(lái)區(qū)分?
老師:我公司是去年7月份成立的。符合加計(jì)遞減的政策,今年2月我已在電子稅務(wù)局作了申明,那我現(xiàn)在報(bào)一份月稅的時(shí)候加計(jì)遞減可以把去年的7-12月的寫(xiě)在附表四(期初余額)那里嗎
老師好,剛才稅務(wù)局打電話說(shuō)我們公司去年可以享受加計(jì)遞減稅額,稅率10%,老師請(qǐng)問(wèn)我怎么算去年一整年的遞減稅額是多少?。?/p>
老師,就是因?yàn)橐郧皩9軉T說(shuō)我們不屬于優(yōu)惠范圍,我公司沒(méi)有享受加計(jì)抵減,導(dǎo)致從2019年到2021年的增值稅、附加稅沒(méi)有享受加計(jì)10%優(yōu)惠,后稅局又說(shuō)可優(yōu)惠讓我去辦了手續(xù),也退了費(fèi),有好幾十筆,那個(gè)退的錢要怎么做賬?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們?nèi)ツ旮咝轮圃炱髽I(yè),去年1-10月份沒(méi)有享受增值稅加計(jì)抵減的政策,但是稅務(wù)剛打電話過(guò)來(lái)要我們補(bǔ)計(jì)提到6月份的報(bào)表中,現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)更正了,但是由于6月份我們稅費(fèi)已交,導(dǎo)致現(xiàn)在要退稅,這個(gè)政策是一定要享受的么,退稅的話有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢,多謝
請(qǐng)問(wèn)老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬(wàn),分包勞務(wù)200萬(wàn),出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽(tīng)說(shuō)扣除分包款,這個(gè)到底怎么計(jì)算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計(jì)算依據(jù)是什么
請(qǐng)問(wèn)打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個(gè)30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個(gè)月才在手機(jī)上填寫(xiě)專項(xiàng)附加扣除,下個(gè)月還用填寫(xiě)嗎?是不是填一次就行了
您好,老師,這個(gè)A選項(xiàng)為什么是1100元呢?
假如一個(gè)藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,他的規(guī)格欄處開(kāi)了規(guī)格+廠家,本來(lái)是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開(kāi)成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個(gè)司 字,這種需要對(duì)方重開(kāi)開(kāi)票嗎
生產(chǎn)成本有哪些?電費(fèi),水費(fèi),入成本還是費(fèi)用?
如果這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)做了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要調(diào)整。
稅務(wù)老師說(shuō)是只能遞減去年一整年的。是用去年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%嗎?
一年的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)乘以10%。