一、關(guān)于增值稅加計抵減政策是否必須享受 增值稅加計抵減政策不是強(qiáng)制必須享受的。企業(yè)可以根據(jù)自身實(shí)際情況和經(jīng)營決策來選擇是否享受該政策。 不過,對于符合條件的企業(yè),享受加計抵減政策可以減輕稅收負(fù)擔(dān),增加企業(yè)現(xiàn)金流,有利于企業(yè)的發(fā)展。 二、關(guān)于退稅的風(fēng)險評估 合規(guī)性方面: 如果企業(yè)確實(shí)符合增值稅加計抵減政策的條件,并且更正申報和退稅申請的操作是按照稅法規(guī)定和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行的,那么在合規(guī)性上通常不存在風(fēng)險。 企業(yè)需要確保提交的退稅資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,退稅理由充分且符合政策規(guī)定。 稅務(wù)管理方面: 稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核退稅申請時,可能會對企業(yè)的申報數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)真實(shí)性等進(jìn)行更加嚴(yán)格的審查和核實(shí)。 只要企業(yè)的業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)得起審查,正常情況下不會因?yàn)橥硕惗a(chǎn)生額外的風(fēng)險。 但如果在審查過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在其他稅務(wù)問題或不合規(guī)行為,可能會引發(fā)相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險和后續(xù)處理。 后續(xù)影響方面: 退稅完成后,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會加強(qiáng)對企業(yè)后續(xù)納稅申報和稅務(wù)管理的關(guān)注,企業(yè)需要持續(xù)保持稅務(wù)合規(guī)性。 企業(yè)自身也應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部稅務(wù)管理,確保準(zhǔn)確理解和運(yùn)用稅收政策,避免因政策理解偏差或操作失誤導(dǎo)致的稅務(wù)問題
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師,由于我們公司22年1月轉(zhuǎn)一般納稅人,1-5月份未享受增值稅加計抵減政策,專管員打電話說存在風(fēng)險,說如果符合,需要去大廳改申報,如果改申報后會退稅,這樣的話會不會對我們公司有影響,大概退兩千多,會不會來我們公司查賬什么的?
我們公司去年財務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風(fēng)險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質(zhì)疑我的加計抵減,我擔(dān)心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
請問下老師,我們公司是高新制造業(yè),去年1到10月份增值稅沒有計提加計抵減5%的金額,現(xiàn)在稅務(wù)打電話要我們改報表要補(bǔ)計提,是需要改去年的報表呢,還是直接在今年6月份的報表中更改,抵減的金額是不是就成了公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元