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老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個(gè)月開(kāi)票開(kāi)了330萬(wàn)的值增值做收入 但是我們這個(gè)收入的服務(wù)期是未來(lái) 三到四年的服務(wù),所以費(fèi)用計(jì)較少 費(fèi)用都在后期 所以利潤(rùn)有點(diǎn)高 是不是有收入了 個(gè)人所得,經(jīng)營(yíng)所得 那里就要按利潤(rùn)申報(bào) 但是我們股東沒(méi)有分紅 這個(gè)合伙企業(yè) 經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該是等 有分紅了,才交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅吧 是不是都是零申報(bào)就行了

2021-10-18 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-18 21:52

您好,是可以不分紅先,等業(yè)務(wù)處理完了,成本找全了,再分紅納稅就好了,之前就零申報(bào)

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快賬用戶7380 追問(wèn) 2021-10-18 21:58

謝謝老師 那像我這樣的賬 現(xiàn)在要怎么做呀 已經(jīng)開(kāi)票了330萬(wàn) 這些這個(gè)月做收入 但現(xiàn)在我的費(fèi)用只有13萬(wàn) 可能要后期才慢慢有費(fèi)用 那這個(gè)月收入就三百多萬(wàn)了 就按這樣來(lái)做嗎 還是得預(yù)提點(diǎn)費(fèi)用 讓利潤(rùn)不要這么多 因?yàn)殡娮佣悇?wù)局不是還要 申報(bào)一個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表 嗎 有這么多利潤(rùn) 影響大嗎

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快賬用戶7380 追問(wèn) 2021-10-18 22:01

還有一個(gè)問(wèn)題 就是如果不預(yù)提費(fèi)用 估計(jì)到年底了 我這個(gè)賬上的利潤(rùn)都很高 會(huì)不會(huì)年底了 不管你分不分紅 都要繳納這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得 個(gè)稅嗎,應(yīng)該不是這樣吧

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齊紅老師 解答 2021-10-18 22:24

提供兩個(gè)方案給您,一是可不確認(rèn)利潤(rùn)呀,事情沒(méi)有過(guò)多工之前你可以不確認(rèn)的相關(guān)收入的,二是,如果想確認(rèn)收入,可暫估成本,這樣利潤(rùn)就不會(huì)很高了。

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快賬用戶7380 追問(wèn) 2021-10-18 23:07

謝謝老師的指點(diǎn),感恩! 您說(shuō)的方案一, 不確認(rèn)利潤(rùn) 賬上要怎么做呢 開(kāi)票了,也交增值稅了 銀行存款也收到錢了 分錄是: 借:銀行存款 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 不做收入該放到哪個(gè)科目呢 分錄又該怎么做呢 如果用方案二 300多萬(wàn)的收入 如果預(yù)提跟收入 差不多的成本費(fèi)用 那也要200萬(wàn)多或300 萬(wàn)多,那問(wèn)題又來(lái)了 提這么多,今年內(nèi) 肯定沒(méi)有那么多費(fèi)用 發(fā)票來(lái)沖賬 是不是,今年內(nèi)預(yù)提的 到年底沒(méi)有票的 必須要沖紅了

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齊紅老師 解答 2021-10-18 23:40

一可做預(yù)收賬款 二不需要沖紅,而是少確認(rèn)收入,需多少分紅,確定部分收入,估多少費(fèi)用,個(gè)人代開(kāi)票一個(gè)多點(diǎn)我行了!

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快賬用戶7380 追問(wèn) 2021-10-18 23:47

老師,我還是有點(diǎn)懵

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快賬用戶7380 追問(wèn) 2021-10-19 09:09

老師,您說(shuō)的 一可做預(yù)收賬款 分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 二不需要沖紅是 少確認(rèn)收入 也是把它掛到預(yù)收賬款嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-19 09:13

不用擔(dān)心您是合伙企業(yè)不會(huì)讓您交企業(yè)所得稅,不分紅也不需要交個(gè)人所得稅。所以您不需要太擔(dān)心賬務(wù)處理的問(wèn)題??梢砸院舐幚?。

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快賬用戶7380 追問(wèn) 2021-10-19 09:20

老師,我前面的賬 已經(jīng)做貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額了 那現(xiàn)在要把收入掛往來(lái) 不做那么多利潤(rùn) 分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 然后后面有發(fā)票費(fèi)用 我再做返分錄 把收入做回來(lái) 這樣做成立那 嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-19 09:20

當(dāng)然可以呀,就是第1種方案吧。

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快賬用戶7380 追問(wèn) 2021-10-19 09:21

謝謝,感恩老師耐心講解!

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齊紅老師 解答 2021-10-19 09:24

應(yīng)該的,請(qǐng)五星好評(píng),歡迎打賞鼓勵(lì)!

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您好,是可以不分紅先,等業(yè)務(wù)處理完了,成本找全了,再分紅納稅就好了,之前就零申報(bào)
2021-10-18
經(jīng)營(yíng)所得,他不是根據(jù)你的分紅來(lái)申報(bào)的,只要你有利潤(rùn)就要申報(bào)。
2022-02-26
同學(xué)你好 對(duì)的 零申報(bào)就可以
2021-07-15
您好,是母公司收到子公司分紅
2023-01-20
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-06-05
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