您好,是可以不分紅先,等業(yè)務(wù)處理完了,成本找全了,再分紅納稅就好了,之前就零申報(bào)
老師你好,我們公司是三個(gè)人合伙的個(gè)體戶,這種幾個(gè)人合伙的個(gè)體工商戶是怎么交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的,,,然后我這邊有個(gè)例子給你看下,截止到2020年6月的累積收入是187028,成本費(fèi)用是73326,利潤(rùn)總額是113702.84,按著這個(gè)數(shù)據(jù),我申報(bào)第二季度經(jīng)營(yíng)所得時(shí)沒(méi)有交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,這是為什么,他為什么不需要交稅呢
老師你好,我們公司是三個(gè)人合伙的個(gè)體戶,這種幾個(gè)人合伙的個(gè)體工商戶是怎么交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的,,,然后我這邊有個(gè)例子給你看下,截止到2020年6月的累積收入是187028,成本費(fèi)用是73326,利潤(rùn)總額是113702.84,按著這個(gè)數(shù)據(jù),我申報(bào)第二季度經(jīng)營(yíng)所得時(shí)沒(méi)有交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,這是為什么,他為什么不需要交稅呢
老師,我們公司是有限合伙,股東要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅個(gè)人所得稅,但是我們沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得,只有在別的公司收到的投資收益,這個(gè)會(huì)在分紅的時(shí)候扣繳個(gè)稅,那經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅這邊是不是就0申報(bào)就可以了?
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個(gè)月開(kāi)票開(kāi)了330萬(wàn)的值增值做收入 但是我們這個(gè)收入的服務(wù)期是未來(lái) 三到四年的服務(wù),所以費(fèi)用計(jì)較少 費(fèi)用都在后期 所以利潤(rùn)有點(diǎn)高 是不是有收入了 個(gè)人所得,經(jīng)營(yíng)所得 那里就要按利潤(rùn)申報(bào) 但是我們股東沒(méi)有分紅 這個(gè)合伙企業(yè) 經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該是等 有分紅了,才交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅吧 是不是都是零申報(bào)就行了
子公司(合伙企業(yè))收到母公司的分紅(子的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益)時(shí),這個(gè)合伙企業(yè)就有利潤(rùn)了,合伙企業(yè)是不是就要先分后稅,分指分紅給合伙的個(gè)人股東,個(gè)人股東按20%股息紅利交個(gè)稅?合伙企業(yè)分完還有利潤(rùn)就要再按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅?
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
謝謝老師 那像我這樣的賬 現(xiàn)在要怎么做呀 已經(jīng)開(kāi)票了330萬(wàn) 這些這個(gè)月做收入 但現(xiàn)在我的費(fèi)用只有13萬(wàn) 可能要后期才慢慢有費(fèi)用 那這個(gè)月收入就三百多萬(wàn)了 就按這樣來(lái)做嗎 還是得預(yù)提點(diǎn)費(fèi)用 讓利潤(rùn)不要這么多 因?yàn)殡娮佣悇?wù)局不是還要 申報(bào)一個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表 嗎 有這么多利潤(rùn) 影響大嗎
還有一個(gè)問(wèn)題 就是如果不預(yù)提費(fèi)用 估計(jì)到年底了 我這個(gè)賬上的利潤(rùn)都很高 會(huì)不會(huì)年底了 不管你分不分紅 都要繳納這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得 個(gè)稅嗎,應(yīng)該不是這樣吧
提供兩個(gè)方案給您,一是可不確認(rèn)利潤(rùn)呀,事情沒(méi)有過(guò)多工之前你可以不確認(rèn)的相關(guān)收入的,二是,如果想確認(rèn)收入,可暫估成本,這樣利潤(rùn)就不會(huì)很高了。
謝謝老師的指點(diǎn),感恩! 您說(shuō)的方案一, 不確認(rèn)利潤(rùn) 賬上要怎么做呢 開(kāi)票了,也交增值稅了 銀行存款也收到錢了 分錄是: 借:銀行存款 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 不做收入該放到哪個(gè)科目呢 分錄又該怎么做呢 如果用方案二 300多萬(wàn)的收入 如果預(yù)提跟收入 差不多的成本費(fèi)用 那也要200萬(wàn)多或300 萬(wàn)多,那問(wèn)題又來(lái)了 提這么多,今年內(nèi) 肯定沒(méi)有那么多費(fèi)用 發(fā)票來(lái)沖賬 是不是,今年內(nèi)預(yù)提的 到年底沒(méi)有票的 必須要沖紅了
一可做預(yù)收賬款 二不需要沖紅,而是少確認(rèn)收入,需多少分紅,確定部分收入,估多少費(fèi)用,個(gè)人代開(kāi)票一個(gè)多點(diǎn)我行了!
老師,我還是有點(diǎn)懵
老師,您說(shuō)的 一可做預(yù)收賬款 分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 二不需要沖紅是 少確認(rèn)收入 也是把它掛到預(yù)收賬款嗎
不用擔(dān)心您是合伙企業(yè)不會(huì)讓您交企業(yè)所得稅,不分紅也不需要交個(gè)人所得稅。所以您不需要太擔(dān)心賬務(wù)處理的問(wèn)題??梢砸院舐幚?。
老師,我前面的賬 已經(jīng)做貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額了 那現(xiàn)在要把收入掛往來(lái) 不做那么多利潤(rùn) 分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 然后后面有發(fā)票費(fèi)用 我再做返分錄 把收入做回來(lái) 這樣做成立那 嗎
當(dāng)然可以呀,就是第1種方案吧。
謝謝,感恩老師耐心講解!
應(yīng)該的,請(qǐng)五星好評(píng),歡迎打賞鼓勵(lì)!