你好,如果有利潤(rùn)的話是要繳納的呢,是不是之前有預(yù)繳的

老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個(gè)個(gè)稅板塊,點(diǎn)擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個(gè)企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個(gè)企業(yè)不用按月給這個(gè)投資人代扣代繳個(gè)稅,只用按季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅就可以了,這個(gè)個(gè)體只有一個(gè)投資人沒有其他員工
老師你好,我們公司是三個(gè)人合伙的個(gè)體戶,這種幾個(gè)人合伙的個(gè)體工商戶是怎么交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的,,,然后我這邊有個(gè)例子給你看下,截止到2020年6月的累積收入是187028,成本費(fèi)用是73326,利潤(rùn)總額是113702.84,按著這個(gè)數(shù)據(jù),我申報(bào)第二季度經(jīng)營(yíng)所得時(shí)沒有交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,這是為什么,他為什么不需要交稅呢
老師你好,我們公司是三個(gè)人合伙的個(gè)體戶,這種幾個(gè)人合伙的個(gè)體工商戶是怎么交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的,,,然后我這邊有個(gè)例子給你看下,截止到2020年6月的累積收入是187028,成本費(fèi)用是73326,利潤(rùn)總額是113702.84,按著這個(gè)數(shù)據(jù),我申報(bào)第二季度經(jīng)營(yíng)所得時(shí)沒有交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,這是為什么,他為什么不需要交稅呢
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個(gè)體戶,但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
老師你好,我就想咨詢一下那個(gè),我是自己開店的,但是我們要報(bào)那個(gè)季度的個(gè)人所得稅,我們個(gè)人所得稅季度的是,那個(gè)APP,然后扣繳單,然后是場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)里面有個(gè)預(yù)繳年度的稅,然后它里面有個(gè)收入成本這些,我想麻煩一下,這個(gè)是怎么填?是按照實(shí)際的填還是,有什么其他的填法,因?yàn)槲蚁氲玫揭粋€(gè)零報(bào)稅。
公司向公益基金會(huì)捐贈(zèng)700元可以入賬嗎
可以在兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào)工資薪金嗎?
老師,開水的增值稅發(fā)票中,水費(fèi)管道維護(hù)費(fèi)的稅率是多少
老師,購進(jìn)混凝土 然后往出開票開的是建筑服務(wù)*河道維修。 我想問,購進(jìn)混凝土?xí)r該怎么入賬
運(yùn)輸行業(yè)占比的話,是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià),比如開票300萬不含稅,輪胎占比0.45,那我開進(jìn)來輪胎是135萬,這個(gè)135萬是含稅價(jià)嗎?
老師你好,我們是做1688網(wǎng)店的,本期申報(bào)的收入應(yīng)該是從平臺(tái)中只申報(bào)7月1日到9月30日的收入還是從2025年1月1日的收入至9月30日的收入全部算到本期意思申報(bào),前兩個(gè)季度沒說要申報(bào)網(wǎng)店收入
請(qǐng)問用公司申請(qǐng)的二維碼收款的錢,需要申報(bào)嗎?這個(gè)不算平臺(tái)吧,也沒開店呀
老師,我想問一下電子稅務(wù)局這個(gè)月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表是報(bào)9月本期的數(shù)據(jù),還是報(bào)7-9月累計(jì)數(shù)
您好,老師,麻煩問下,我單位一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年需要更正下增值稅申報(bào)表,部分收入適用錯(cuò)稅率,應(yīng)為13%,已按6%繳納,報(bào)表已調(diào)整并繳稅及滯納金,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師!公司掛的往來款由于沒有現(xiàn)金流可以通過簽三方協(xié)議讓這個(gè)賬消掉么?


沒有預(yù)繳,那到底是怎么算的呢
沒有預(yù)繳不可能減免的呢,有11萬多的利潤(rùn),最終利潤(rùn)是不是負(fù)數(shù)啊,減去扣除的
也不是負(fù)數(shù),所以我感覺很奇怪,那個(gè)要交的稅費(fèi)是自動(dòng)計(jì)算自動(dòng)填寫的,是改不了的吧
我看看你的申報(bào)的呢
您好,能看到我發(fā)的那個(gè)圖嗎
看不到的呢,沒有看到圖片的
發(fā)送不了圖片嗎
可以發(fā)送圖片的呢,點(diǎn)擊插入圖片
可以了,你看看這個(gè)
這個(gè)表里面應(yīng)納稅所得額是不是要自己填寫的呢
應(yīng)納所得額是自動(dòng)出來,沒注意可不可以改
這個(gè)一般是自動(dòng)出來的,更改不了,但是下面那個(gè)數(shù)據(jù) 是肯定改不了的,只有這個(gè)數(shù)字有可能有改變