你好,如果有利潤的話是要繳納的呢,是不是之前有預(yù)繳的
老師,我這有個個體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個個稅板塊,點擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營所得個稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個企業(yè)不用按月給這個投資人代扣代繳個稅,只用按季度申報經(jīng)營所得個稅就可以了,這個個體只有一個投資人沒有其他員工
老師你好,我們公司是三個人合伙的個體戶,這種幾個人合伙的個體工商戶是怎么交個人經(jīng)營所得稅的,,,然后我這邊有個例子給你看下,截止到2020年6月的累積收入是187028,成本費用是73326,利潤總額是113702.84,按著這個數(shù)據(jù),我申報第二季度經(jīng)營所得時沒有交經(jīng)營所得個稅,這是為什么,他為什么不需要交稅呢
老師你好,我們公司是三個人合伙的個體戶,這種幾個人合伙的個體工商戶是怎么交個人經(jīng)營所得稅的,,,然后我這邊有個例子給你看下,截止到2020年6月的累積收入是187028,成本費用是73326,利潤總額是113702.84,按著這個數(shù)據(jù),我申報第二季度經(jīng)營所得時沒有交經(jīng)營所得個稅,這是為什么,他為什么不需要交稅呢
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預(yù)繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
老師你好,我就想咨詢一下那個,我是自己開店的,但是我們要報那個季度的個人所得稅,我們個人所得稅季度的是,那個APP,然后扣繳單,然后是場所經(jīng)營里面有個預(yù)繳年度的稅,然后它里面有個收入成本這些,我想麻煩一下,這個是怎么填?是按照實際的填還是,有什么其他的填法,因為我想得到一個零報稅。
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
沒有預(yù)繳,那到底是怎么算的呢
沒有預(yù)繳不可能減免的呢,有11萬多的利潤,最終利潤是不是負(fù)數(shù)啊,減去扣除的
也不是負(fù)數(shù),所以我感覺很奇怪,那個要交的稅費是自動計算自動填寫的,是改不了的吧
我看看你的申報的呢
您好,能看到我發(fā)的那個圖嗎
看不到的呢,沒有看到圖片的
發(fā)送不了圖片嗎
可以發(fā)送圖片的呢,點擊插入圖片
可以了,你看看這個
這個表里面應(yīng)納稅所得額是不是要自己填寫的呢
應(yīng)納所得額是自動出來,沒注意可不可以改
這個一般是自動出來的,更改不了,但是下面那個數(shù)據(jù) 是肯定改不了的,只有這個數(shù)字有可能有改變