同學(xué)你好 你們是查賬征收的嗎
老師,你好!我想咨詢一下,就是年報(bào)里面有個(gè)本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額指的是季度預(yù)交的所得稅額嘛?如果是外地預(yù)交的企業(yè)所得稅應(yīng)不應(yīng)該填在里面呢?
老師你好,我就想咨詢一下那個(gè),我是自己開店的,但是我們要報(bào)那個(gè)季度的個(gè)人所得稅,我們個(gè)人所得稅季度的是,那個(gè)APP,然后扣繳單,然后是場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)里面有個(gè)預(yù)繳年度的稅,然后它里面有個(gè)收入成本這些,我想麻煩一下,這個(gè)是怎么填?是按照實(shí)際的填還是,有什么其他的填法,因?yàn)槲蚁氲玫揭粋€(gè)零報(bào)稅。
老師 我們單位上個(gè)月剛剛成立 然后做了稅務(wù)登記 但是銀行那邊還沒(méi)有開戶 然后這個(gè)月不是申報(bào)季度的 他要申報(bào)企業(yè)所得稅呢 然后那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額我們應(yīng)該是零 但是他讓填數(shù)呢 這個(gè)企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)呢
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們那個(gè)企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒(méi)有填那個(gè),我沒(méi)有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯(cuò)的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來(lái)補(bǔ)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,我們財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤(rùn)表我要怎么寫,我要對(duì)應(yīng)這個(gè),將錯(cuò)就錯(cuò)還是說(shuō)我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表里面,這個(gè)主營(yíng)收入和和支出,這個(gè)是不是要跟我們之前提交稅局的那個(gè)一模一樣,但是我之前提交的是錯(cuò)的,我沒(méi)有一二季度累加,只單獨(dú)寫的第二季度而已。
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,這個(gè)就是個(gè)體戶,開飯店的,他是有經(jīng)營(yíng)者的,然后也報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,按季度報(bào)的,那我想請(qǐng)問(wèn)下,這樣的個(gè)體戶報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得,是不是還要報(bào)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人的個(gè)人所得稅呀,我都沒(méi)報(bào)不要緊吧,我只報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得,也沒(méi)有做記賬憑證,自己填了個(gè)收入和成本進(jìn)去就是,反正是小飯店,我沒(méi)有太在意
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒(méi)有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
如果按照我們收入的話,就需要繳稅,我們想做成0納稅 需要怎么操作,麻煩老師指導(dǎo)一下,麻煩你了
你們是查賬征收還是核定征收 所得稅要是零只能是查賬征收沒(méi)有毛利
查賬征收
同學(xué)你好 沒(méi)有毛利才不用預(yù)繳
那我是不是可以把成本做高一點(diǎn)填進(jìn)去
同學(xué)你好 那你得有成本發(fā)票