你好!你們發(fā)票怎么開的?
老師,建筑企業(yè)預(yù)繳了增值稅,附加稅還需要預(yù)繳嗎? 預(yù)繳增值稅只填寫預(yù)繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進(jìn)項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
增值稅納稅申報表里怎么看一年交的增值稅合計數(shù)?老師
老師怎么在增值稅納稅申報表里看應(yīng)交增值稅
老師 借款合同利息需要交增值稅不 交的話在增值稅申報表里怎么申報
有筆0利息借款在增值稅申報的時候是視同銷售收入的利息收入,小規(guī)模納稅人3%在22年免稅,賬務(wù)處理怎么做呢? 實際上沒收到利息,也沒有交增值稅 這個是不是可以不賬務(wù)處理哦 只稅務(wù)申報 借:xx 貸:應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個借方放什么科目,這么消掉呢
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
沒開發(fā)票 我公司借給個人款 800萬 稅務(wù)局讓利息這塊交增值稅
你好,按無票收入填寫就可以。
老師就是在增值稅附表一未開具發(fā)票銷售額里面把利息數(shù)填里面就可以了嗎
你好,是的,填寫在那里面就可以。
嗯嗯 好的 那老師利息收入這塊還涉及其他的什么 告訴我下
你好,影響企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,其他的沒有了。