同學(xué)你好 不能的哦
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應(yīng)該怎么處理?
你好老師,請問對方開具的技術(shù)服務(wù)費專用發(fā)票,稅率應(yīng)該是多少,之前都開的6%,現(xiàn)在要改成1%,說之前開高了,這個有兩種稅率可以隨便開的嘛?
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè),是有研發(fā)費用這塊的業(yè)務(wù),2017年成立,2020年開始有業(yè)務(wù),我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場的狀態(tài)。之前的會計都是有計入研發(fā)費用支出這塊的,也有把技術(shù)人員的費用分攤。目前也一直在分攤研發(fā)費用。他們這家公司目前是在申請高新技術(shù)企業(yè)階段。老師,我之前沒接觸過研發(fā)這塊的業(yè)務(wù),請問這個財務(wù),賬務(wù)這塊做的對嗎?
我們是建筑工程有限公司,接到高速項目。兩種稅率發(fā)票的備注都是一樣的。 之前開過9個點的勞務(wù)費和工程服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在又有一份清包工合同要開3個點的勞務(wù)費。請問1.之前9個點的收到的成本專票還能抵扣嗎?2.還有就是成本和收入是怎么個比例呀?3.清包工合同是可以開3個點勞務(wù)費吧?
老師,我們有個技術(shù)開發(fā)合同已經(jīng)在科技部登記了,開普通發(fā)票是可以免稅的,以前也開過,現(xiàn)在對方要求要專票,專票開票系統(tǒng)開不了免稅發(fā)票,想問下這個專票要怎么開,稅率開多少6%,3%還是1%
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務(wù)軟件的進項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
這個規(guī)定的稅率是6%嘛
一般納稅人是6% 小規(guī)模是1%
小規(guī)模能開專票嗎
如果他們是小規(guī)模的人,現(xiàn)在可以改成1%開票嗎?之前已經(jīng)給我們開過6%的了
同學(xué)你好 可以開專票的 不能改了 按照之前開的就行了