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老師,我們是建筑安裝公司,查到之前有一個(gè)合同的印花稅多交了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在該怎么處理

2021-10-15 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-15 22:14

你好,可以申請(qǐng)退稅的

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快賬用戶5379 追問 2021-10-15 22:28

那如果退稅的話,那分錄該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-10-15 22:38

借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶5379 追問 2021-10-15 22:52

老師,那年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)不呢,

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齊紅老師 解答 2021-10-15 23:19

其實(shí)你的分錄是錯(cuò)的,你開始的分錄應(yīng)該是 借稅金及附加 貸 銀行存款

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你好,可以申請(qǐng)退稅的
2021-10-15
你好,可以去申請(qǐng)退回多交稅款。
2021-10-11
就是你簽訂了建筑安裝合同就按合同金額乘以萬分之三繳納印花稅。
2021-03-19
就實(shí)際寫清楚你們因?yàn)闀?huì)計(jì)人員疏忽,忘記申報(bào)購銷合同印花稅,這個(gè)要補(bǔ)申報(bào)加滯納金
2022-05-19
你好,印花稅一般不需要計(jì)提的,借稅金及附加貸銀行存款就可以啊。
2020-09-20
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