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老師,請問下就是之前的預(yù)交印花稅的時候,那個合同多預(yù)交了印花稅,這個該怎么處理呢,分錄該怎么出

2021-10-07 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-07 16:43

您好。多交了就按照繳納的分錄做。計提印花稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 支付印花稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4138 追問 2021-10-07 16:45

老師,是建筑公司,預(yù)交的時候,那一個合同多交了

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齊紅老師 解答 2021-10-07 16:46

您好,多交了也是一樣的分錄的

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您好。多交了就按照繳納的分錄做。計提印花稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 支付印花稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
2021-10-07
你好,可以去申請退回多交稅款。
2021-10-11
你好,可以申請退稅的
2021-10-15
您好,你可以更正申報或者下次加在一起社保(這個會有風(fēng)險)
2024-07-19
學(xué)員朋友您好,你根據(jù)收入和成本合計繳納印花稅
2023-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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