您好。多交了就按照繳納的分錄做。計提印花稅: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 支付印花稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
老師,印花稅我平時都是繳納的時候直接做分錄:稅金及附加 貸:銀行存款,現(xiàn)在我預(yù)繳了一個項目的印花稅,高于了我當(dāng)月要繳納的印花稅,我該怎么處理,分錄該怎么做?
老師,請問下就是之前的預(yù)交印花稅的時候,那個合同多預(yù)交了印花稅,這個該怎么處理呢,分錄該怎么出
老師,我們是建筑安裝公司,之前一個合同預(yù)交的時候重復(fù)交了印花稅 ,這個該怎么處理,
老師,我們是建筑安裝公司,查到之前有一個合同的印花稅多交了,當(dāng)時的分錄是借:應(yīng)交稅費-印花稅貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在該怎么處理
老師,請問印花稅是什么時候申報啊?印花稅的金額是怎么確定的?。抠忎N合同要交印花稅, 這個購銷合同是企業(yè)購買貨物和銷售貨物時候所簽訂的合同吧?如果是這樣的話,那么當(dāng)企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)較多的時候該怎么算這些印花稅的金額啊
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
老師,是建筑公司,預(yù)交的時候,那一個合同多交了
您好,多交了也是一樣的分錄的