你做的分錄沒錯。計提費用得原因就是,確定有費用發(fā)生,但是,發(fā)票還沒收到。
計提所做的會計分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
老師,為了提現(xiàn)往來賬,是不是不管是不是當月發(fā)生的費用都要先計提呢,因為比如,發(fā)生一筆管理費餐費, 不計提的話,借管理費用 貸銀行存款 計提的話 ,就借管理費用 貸其他應(yīng)付款 借管理費用 貸銀行存款
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
如果發(fā)生往來款,借其他應(yīng)收款-個人1000,如果發(fā)生費用 借:管理費用-差旅費2000 借:管理費用-福利費500 貸其他應(yīng)收款-個人 貸:庫存現(xiàn)金 我們這邊不計提的,可以這樣組合付款嗎
2022年的管理費用,22年沒有款支付并且一部分發(fā)票23年才能開出來,在2022年計提借管理費用貸其他應(yīng)付款,23年時借管理費用負數(shù)貸其他應(yīng)付款負數(shù),借管理費用貸銀行存款,這樣對不
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務(wù)軟件的進項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
哦,那就是要計提,前提條件還要有發(fā)票,如果沒有發(fā)票就不能計提,是嗎
是的,最終是要有發(fā)票來的。