您好!進項票大于銷項票,只是增值稅不用繳納,不一定就是收入小于成本,形成企業(yè)虧損

老師,你好,我填寫企業(yè)所得稅季報,提示營業(yè)收入小于營業(yè)成本,有風險,我們是一般納稅人,當是客戶給了兩張進項票,成本是123000,營業(yè)收入是121061.94,進項還沒有抵扣,這個怎么調(diào)下賬呢,能讓這次報企業(yè)所得稅營業(yè)收入大于營業(yè)成本呢,因為這個月沒有收入,這個是7月份的數(shù)據(jù)
公司進項票多大于銷項,沒有無開票收入,是不是企業(yè)收入就小于成本,企業(yè)所得稅為虧損
現(xiàn)在企業(yè)屬于開辦階段,沒有進項,就不需要交增值稅是嗎。那報銷有無票是跟企業(yè)所得稅掛鉤嗎
小規(guī)模報稅,專票開出多少銷項票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進項票無論是專票還是增值票都只能作為費用票用,收入-費用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
老師,商貿(mào)公司,不能銷售小薇企業(yè)優(yōu)惠政策,所以繳納的企業(yè)所得稅有點多,現(xiàn)在是沒有錢,可以先不確認收入嗎?因為也有不開票收入。。但是不確人收入是不是成本也就不能結(jié)轉(zhuǎn)了么?
旅行社可以給客戶開專票嗎,那這部分銷項稅能抵扣差額嗎
老師月末做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個分錄必須寫嗎 可以直接寫借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅嗎?
老師您好,個體做了清稅證明后,還可以重新恢復嗎
老師,電商商家說快遞費對不上,讓我這個電商會計去對,那這個快遞費一般是跟哪里的數(shù)據(jù)對不上?
有那個抖音號講稅收比較多的更新快的號嗎?
公司有些應收賬款一直收不回來,為什把款收回來,老板答應收回50萬,送50萬的酒給客戶,然后將收到的50萬現(xiàn)金投資平臺,這個所有的分錄怎么寫?
個人承租房屋,能在公司報銷嗎
老師,電商商家在平臺上一般怎么提現(xiàn)?
老師,像這種帶著自產(chǎn)銷售的字樣的發(fā)票開具,需要滿足什么條件???進項用那些呢
你好老師!單位是一般納稅人,每次來貨卸貨雇傭四五個卸貨工,每次每個人二三百元勞務費,平均一個月每人不到一千元,請問用不用讓他們?nèi)ザ惥珠_票,用交個人所得稅嗎?給這幾個人的錢用做賬嗎?不做有風險嗎?
比如這個季度只開了增值稅專用發(fā)票10萬,進項發(fā)票11萬,是不是就是虧損,在沒有無票收入和普票開票情況下,是不是就是虧損
你上面的數(shù)據(jù)是專票稅額還是銷售額呢
銷售額,進項稅額大于銷項
如果進項稅額大于銷項稅額,是不用繳納增值稅的,虧損是收入-成本費用得來的,如果你的收入小于成本費用就是虧損,
好的,謝謝,上面說的專票進項稅額對應的進項發(fā)票是不是就是在計算企業(yè)所得稅時可以計做成本扣除
是的,是稅前扣除的依據(jù)