你好! 如果沒有銷售,不需要交納增值稅的,可以零申報(bào)的

我們材料公司主要是想開票,但是進(jìn)項(xiàng)沒有,需要增值稅13個(gè)點(diǎn)全交。那企業(yè)所得稅怎么辦
現(xiàn)在企業(yè)屬于開辦階段,沒有進(jìn)項(xiàng),就不需要交增值稅是嗎。那報(bào)銷有無票是跟企業(yè)所得稅掛鉤嗎
小規(guī)模報(bào)稅,專票開出多少銷項(xiàng)票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項(xiàng)票無論是專票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對(duì)嗎老師
老師,我們公司開出去了發(fā)票內(nèi)容是:與銷售行為不掛鉤的普票,那這個(gè)算收入嗎?交增值稅嗎?還有匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅?
一個(gè)企業(yè)進(jìn)入停業(yè)階段,但沒有辦理停業(yè)手續(xù),就是沒有業(yè)務(wù)的狀況已經(jīng)有一年多了,然后他這個(gè)費(fèi)用票還需要正常入賬嗎?現(xiàn)在的問題是如果費(fèi)用上正常入賬的話,企業(yè)所得稅怎么繳納?他就是虧損,不涉及企業(yè)所得稅哈。那他這個(gè)費(fèi)用能正常入賬不。
問一下連續(xù)12個(gè)月會(huì)變成一般納稅人,如果超過5,000,000的話,這個(gè)連續(xù)12個(gè)月怎么理解?那比方說25年1月是不是到26年1月?25年2月到26年2月這么看?
老師小規(guī)模企業(yè)季度所得稅有什么優(yōu)惠政策
老師,供應(yīng)商的酒,入賬原價(jià),結(jié)算按照五折,優(yōu)惠的五折貨款怎么做賬
老師,電商刷單的話會(huì)有快遞費(fèi)嗎?
老師,電商企業(yè)(使用電商專用的旺店通耳畔)的攔截訂單一般是怎么走流程?是買家付款、賣家發(fā)貨后買家申請(qǐng)退款,電商平臺(tái)就推單到企業(yè)的erp,然后攔截的貨到了倉(cāng)庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)再推單到erp?攔截的單也是要算運(yùn)費(fèi)的是嗎?
老師個(gè)體工商戶去辦理注銷,如果公章丟了,會(huì)直接定為非正常注銷嗎?
老師當(dāng)月收到實(shí)收資本是下月就申報(bào)繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請(qǐng)后是不是由稅務(wù)專管員申核賦額?
卓越公司財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)模塊例如資產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計(jì)金額同資產(chǎn)負(fù)債表不一致,又沒有辦法手工修改,請(qǐng)問可以怎樣操作
酒店前臺(tái)借支備用金500元,已銀行支付,當(dāng)月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費(fèi)用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶,10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認(rèn)收入?


是的,報(bào)銷有無票是跟企業(yè)所得稅掛鉤的
那企業(yè)現(xiàn)在虧損,無票從公賬出是否會(huì)造成多交企業(yè)所得稅
是的,最好取得發(fā)票,(與可以提供發(fā)票的企業(yè)wanglai)不然不可以稅前扣除,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)多交所得稅的
與可以提供發(fā)票的企業(yè)往來,可以取得發(fā)票。