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老師,您好,上個(gè)月計(jì)提社保。計(jì)提多了。這個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候有差額一塊錢。請問怎么沖掉這個(gè)一塊錢呢?

2021-10-15 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-15 09:23

借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用-1

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快賬用戶4150 追問 2021-10-15 09:28

我計(jì)提的時(shí)候做的是 借 其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付帳款(社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理所)

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齊紅老師 解答 2021-10-15 09:29

你好,那就做相反的,借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

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借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用-1
2021-10-15
你好? ? ? ?你可以 把 多計(jì)提的部分紅沖了。在按? 這個(gè)月實(shí)際的? ? 正常計(jì)提 。摘要寫清楚??
2021-05-06
多扣除了職工的工資吧,如果是的話,發(fā)給職工就可以借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-01-07
是的,就是你那樣處理的呀
2022-08-04
支付的時(shí)候怎么做的?其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款。
2023-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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