借應付職工薪酬借管理費用-1

老師,您好,上個月計提社保。計提多了。這個月發(fā)放工資的時候有差額一塊錢。請問怎么沖掉這個一塊錢呢?
老師,您好,我想請問一下,單位的賬之前都在代賬公司做,計提社保工資也都做的是當月計提當月發(fā)放,現(xiàn)在1月按之前的工資發(fā)了,但是這個月養(yǎng)老增加了幾十塊錢,我應該怎么調賬呢?增加的部分我做到其他應收款里下個月發(fā)工資的時候扣掉可以不?
老師請問我7月份報表其他應付款-水電費有個余額1塊錢的,怎么處理,應該是6月份計提時計提多了一塊錢,我是不是可以,這個月計提少一塊錢,到下個月的報表就平了
老師請問,19年個稅調整的時候沒有給員工做調整,今年做調整后相當于公司曾經(jīng)為員工多出了一比社保錢,本月發(fā)工資的時候把曾經(jīng)多交的社保錢從員工工資里扣出來了,這該怎么做賬呢?實際發(fā)放工資與計提工資正好差額一個曾經(jīng)多交的社保錢。
老師好,行政做工資表每個人多發(fā)了一塊多錢,也就是職工把這一塊多錢轉到公司的公戶上,也就行了,是嗎?12月份的,計提工資沒錯,保險部分少核了一塊多錢, 謝謝
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?能直接入主營業(yè)務成本嗎?
老師,因為跨年2024年的電子回單,打不出來,能否附上交易明細?
請問老師,企業(yè)的歸集研發(fā)費用的時候將生產(chǎn)材料費用歸集到研發(fā)費用了,后面這些材料制成的成品銷售出去了,還算作研發(fā)費用的話是不是不合理?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?
老師,我們是勞務公司,開的3的專票,簡易計稅,開進來的進項發(fā)票1個點的普通發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
老師,房產(chǎn)稅每年申報2次。是幾月
老師,計算企業(yè)所得稅,收入、成本、費用的金額是含稅還是不含稅的?
我們是小規(guī)模納稅人,能收6個點的專用發(fā)票嗎
一般納稅人,開的普通發(fā)票是怎么交稅的。
老師,稅務系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務,錢未退到公司賬戶直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?
我計提的時候做的是 借 其他應收款 貸 其他應付帳款(社會勞動保險管理所)
你好,那就做相反的,借其他應付款貸其他應收款。