支付的時(shí)候怎么做的?其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款。
老師,有個(gè)社?;鶖?shù)調(diào)整的問題想了解一下。比如養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計(jì)提的社保,請(qǐng)問這個(gè)基數(shù)調(diào)整僅僅只是個(gè)人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因?yàn)?,單位部分的是單位繳納,個(gè)人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時(shí)候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個(gè)員工已經(jīng)離職了,當(dāng)時(shí)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)從工資里面扣了,現(xiàn)在說是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
老師請(qǐng)問,19年個(gè)稅調(diào)整的時(shí)候沒有給員工做調(diào)整,今年做調(diào)整后相當(dāng)于公司曾經(jīng)為員工多出了一比社保錢,本月發(fā)工資的時(shí)候把曾經(jīng)多交的社保錢從員工工資里扣出來(lái)了,這該怎么做賬呢?實(shí)際發(fā)放工資與計(jì)提工資正好差額一個(gè)曾經(jīng)多交的社保錢。
老師你好,老板的一個(gè)親戚在我公司交的社保,因?yàn)橐獔?bào)個(gè)稅,所以給他發(fā)了工資,然后社保交完之后連工資連社保全部給我返回,三月份報(bào)的個(gè)稅發(fā)的,由于給他們社保報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,三月份工資表已經(jīng)出來(lái)了,當(dāng)時(shí)上面沒有給他招他的工資,相當(dāng)于就沒有工本費(fèi)用,但現(xiàn)在給他交了社保,發(fā)了工資,他退回來(lái)之后,我這個(gè)錢應(yīng)該怎樣入賬呢?
事情是這樣的:社保調(diào)整基數(shù),社保申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)。相當(dāng)于公司給離職的員工繳納的調(diào)整基數(shù)那部分社保(個(gè)人+公司部分),但是吧人家又離職了,所以領(lǐng)導(dǎo)上個(gè)月做工資表的時(shí)候就給那個(gè)人做了270,扣款270,實(shí)發(fā)為0.(實(shí)際上只需要扣回120就可以),相當(dāng)于領(lǐng)導(dǎo)多做了,然后這個(gè)月感覺工資表也不好調(diào)整[捂臉] 上月工資表已經(jīng)老板簽完字的,這不涉及到申報(bào)個(gè)稅啥的,工資表上劃掉制表人簽字有效嗎
你好,10月份的社保沒交,假如公司只有一個(gè)員工。單位負(fù)擔(dān)社保部分是100,個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分是50。但公司規(guī)定這個(gè)員工的社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分是公司免費(fèi)給他交的。但因?yàn)楣緵]錢,10月份只是申報(bào)了社保,沒交社保。公司規(guī)定扣完五險(xiǎn)后,員工實(shí)收工資5000,員工本月出勤正常。那么在做這個(gè)員工工資表的時(shí)候,計(jì)提金額應(yīng)該是5050是嗎?謝謝你了
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個(gè),工時(shí)是8人8小時(shí)=64,其中不良品是50個(gè),把不良返修好,2人返修工時(shí)3小時(shí)=6,入庫(kù)1050個(gè),那我核算成本這返修工時(shí)和生產(chǎn)工時(shí)是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
實(shí)習(xí)生工作個(gè)稅申報(bào)按勞動(dòng)報(bào)酬還是工資薪金進(jìn)行申報(bào)呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
公司負(fù)擔(dān)的,歷史遺留問題,個(gè)稅18年改革,19年施行該調(diào)整的時(shí)候沒有調(diào),之前都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月,現(xiàn)在改成當(dāng)月報(bào)上月了,相當(dāng)于給員工多交了一個(gè)月社保,現(xiàn)在把這部分錢從員工工資里扣了,做賬不太知道入到哪
借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,發(fā)工資的時(shí)候少給他發(fā)放。