你好!這種是沒(méi)有印花稅的
老師好,我們是展覽展示有限公司。我們的合同有展臺(tái)搭建服務(wù)合同,有設(shè)計(jì)服務(wù)合同,策劃服務(wù)合同,請(qǐng)問(wèn)怎么繳納印花稅,分別按什么稅目繳納萬(wàn)分之幾的印花稅,謝謝老師!
老師,有關(guān)我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票這個(gè)繳納印花稅是哪個(gè)政策文件呀?
老師,賽事策劃服務(wù)費(fèi)有沒(méi)有印花稅?
老師好,咨詢(xún)服務(wù),策劃服務(wù)這類(lèi)要不要繳納印花稅呢?
老師請(qǐng)問(wèn) 我們給對(duì)方提供 廣播影視服務(wù)的策劃服務(wù),如果對(duì)方的開(kāi)票內(nèi)容只給我們開(kāi)了 廣播影視服務(wù),沒(méi)有后面的 策劃服務(wù)費(fèi),有問(wèn)題嗎?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶(hù),然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?