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Q

老師,您好!請問下公司被稅局稽查到2018年賬的成本票20萬要補交企業(yè)所得稅,怎么做成本重回和補交稅的的賬務處理呢?

2021-10-15 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-15 08:40

您好,借以前年度損益調(diào)整-20貸其他應付款-20。借以前年度損益調(diào)整5貸應交稅費應交企業(yè)所得稅5

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 08:42

老師,我不是很明白呢?重回成本沒有顯示主營業(yè)務成本的科目呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-15 08:42

您好,因為是以前年度的業(yè)務

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 08:43

您看我補交稅,這樣寫對嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-15 08:45

您好,您是如何寫的

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 08:48

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
借:應交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
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齊紅老師 解答 2021-10-15 08:51

您好,您的分錄沒問題,但是稅務要求調(diào)整成本

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 08:57

嗯,就是調(diào)整成本這個不明白呢?

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 08:59

老師可以分開分錄明細告訴我嗎

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 09:03

2018年的分錄是,借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款的,現(xiàn)在是不是要重回呀?

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齊紅老師 解答 2021-10-15 09:08

您好,1成本是否真實發(fā)生,還是買發(fā)票虛構(gòu)的?

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 09:10

稅局通知寫虛開發(fā)票,不得作為稅前扣除的有效憑據(jù),核增公司成本20萬,補交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2021-10-15 09:10

您好,那您紅字沖回成本

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 09:11

紅字重回,好像會影響今年的成本了

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齊紅老師 解答 2021-10-15 09:13

您好,是不會影響今年的

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 09:20

老師,我沖紅了之前的分錄,現(xiàn)在結(jié)賬后利潤總額多了20萬,是不是少哪筆分錄沒做呢

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齊紅老師 解答 2021-10-15 09:21

您好,您的分錄已經(jīng)回復您了,借以前年度損益調(diào)整-20貸其他應付款-20

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 09:30

老師,我現(xiàn)在不明白的是調(diào)整成本的處理 是只要做這一筆 借:以前年度損益調(diào)整20 貸:其他應付款20 還要寫紅字分錄借其他應付款 貸主營業(yè)務成本嗎? 另外還要調(diào)整未分配利潤分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-15 09:52

您好,不需要寫調(diào)整本期成本分錄

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快賬用戶2413 追問 2021-10-15 09:54

只寫這一筆分錄就可以了嗎? 借以前年度損益調(diào)整-20 貸其他應付款-20 也不用重紅分錄了是嗎?發(fā)現(xiàn)一沖紅就影響本期了

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齊紅老師 解答 2021-10-15 09:55

您好,還需要結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配~未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整-20

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您好,借以前年度損益調(diào)整-20貸其他應付款-20。借以前年度損益調(diào)整5貸應交稅費應交企業(yè)所得稅5
2021-10-15
您好,需要確認所得稅費用4150和營業(yè)外支出~滯納金。
2020-08-20
你好,我覺得轉(zhuǎn)出后為虧損那就更正申報表就對了
2020-08-11
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
2021-03-31
你好,做補交稅款的分錄就行。您是小企業(yè)準則嗎?
2023-05-24
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