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您好!2018年公司法人提供的成本發(fā)票,2019年發(fā)現(xiàn)有問題,2019年自行補(bǔ)繳了所得稅及滯納金。2018年的賬上當(dāng)時(shí)是體現(xiàn)了這些發(fā)票的。 現(xiàn)在稅務(wù)稽查查到了這些發(fā)票,會(huì)怎么處理?

2020-01-06 06:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-01-06 06:06

你好 咱們已經(jīng)自查并補(bǔ)繳稅款了 他再看到也沒事,不會(huì)再處理一次的!

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你好 咱們已經(jīng)自查并補(bǔ)繳稅款了 他再看到也沒事,不會(huì)再處理一次的!
2020-01-06
你好,這個(gè)確實(shí)不太合理。不過說實(shí)話,沒地方說理。
2025-05-20
您好,需要確認(rèn)所得稅費(fèi)用4150和營業(yè)外支出~滯納金。
2020-08-20
你好,同學(xué)。 你這直接補(bǔ)收入處理 借,應(yīng)收賬款等 貸,以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
2020-12-16
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的話應(yīng)該做賬的,只不過是不允許抵扣所得稅。
2021-02-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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