你好,做補(bǔ)交稅款的分錄就行。您是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
老師,就是一個(gè)啥情況?我在今年年報(bào)的時(shí)候哦,就是有一個(gè)企業(yè)所得稅是一個(gè)負(fù)的83塊三毛七,因?yàn)楫?dāng)時(shí)在一九年第二個(gè)季度惡報(bào)的時(shí)候,我是交了一個(gè)83塊三毛七,但是因?yàn)橘~戶有那個(gè),以就是彌補(bǔ)以前年度虧損,結(jié)果到年度報(bào)表的時(shí)候,然后它就顯示了一個(gè)負(fù)的83塊三毛七。現(xiàn)在稅務(wù)就是說(shuō)嫌這個(gè)比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說(shuō)直接讓我把它調(diào)成零呢,但是我一條他那個(gè)以前年度虧損那個(gè)數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說(shuō)我去第一次去拿條,人家稅務(wù)局說(shuō)這可麻煩了,所以我后來(lái)調(diào)都沒(méi)調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
老師,我想咨詢一下,所得稅季度彌補(bǔ)虧損的,問(wèn)題。我們公司19年虧損了88549.8。。今年一季度盈利了15444.53。二季度盈利了 79965.13。。三季度盈利了51540.84 。。 我看企業(yè)所得稅報(bào)表上都彌補(bǔ)了這些金額。有點(diǎn)不太明白,到底是怎么計(jì)算的,還可以彌補(bǔ)下去。麻煩老師,詳細(xì)解答一下,最好有計(jì)算過(guò)程,謝謝。
老師我想咨詢一下 就是我公司現(xiàn)在 為2018的個(gè)稅申報(bào)表去現(xiàn)場(chǎng)改表了 就是2018年沒(méi)有申報(bào)這個(gè)人的勞務(wù) 我們今年給他補(bǔ)2018年上了 還交了個(gè)人所得稅 那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
您好,老師我問(wèn)個(gè)問(wèn)題,是這樣的12月份的賬有個(gè)所得稅要交的.但是做月度報(bào)表的時(shí)候我暫估了一個(gè)成本上去,現(xiàn)在要報(bào)2020年年報(bào)了,我要把暫估成本刪除了,賬上提現(xiàn)出來(lái)要交所得稅!我想問(wèn)這個(gè)稅怎么處理!還有就是要彌補(bǔ)以前年度虧損的!
我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點(diǎn)企業(yè)所得稅,但是之前會(huì)計(jì)做的那個(gè)虧損,虧了兩百萬(wàn)。我們今年才盈利20萬(wàn)左右。本來(lái)是想交幾萬(wàn)塊錢的企業(yè)所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業(yè)所得稅又為零了,這樣子。公司會(huì)有問(wèn)題嗎?會(huì)被稽查嗎?會(huì)被列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人嗎?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒(méi)做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開(kāi)發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
是的,小企業(yè)準(zhǔn)則
?你好 : 相關(guān)分錄如下:小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款